你好,可以放在一起做賬。
老師,退回的普票已經(jīng)紅沖了,記賬聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都做賬嗎?還是
老師你好,已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票,需方需要紅沖,我需要把發(fā)票退回給他嗎?記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)?
老師增值稅普通發(fā)票紅沖,記賬聯(lián)要退回去嗎?
老師,跨月發(fā)票紅沖,記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都要寄回給對方嗎?
老師,小企業(yè)會計準則 印花稅需要計提嗎?
增值稅月末結轉怎么結
你好 請問小規(guī)模的個體戶經(jīng)營所得這個稅是怎么交的呢?我這個成本填不上去是不是供應商沒有開發(fā)票給我們這邊識別不出來的原因呢 可以叫供應商補開的嗎 如果6月份沒開的話到時要怎么結算呢
買了中級財務管理的課程,課程在哪里?
請問通過簽合同預付款的形式購買的設備,就是通過合同當時預付款的形式購買的設備,現(xiàn)在嗯,購買部門來報銷他的這個貨款,那這個報銷手續(xù)怎么辦理?。?/p>
申報表主表中本期應補稅額是正確的,但期初末繳稅額有未繳金額,實際上沒有欠稅。我查了一下以往的申報表,產(chǎn)生的原因是多年申報時未填寫本期繳納上期應納稅額累計的結果,請問現(xiàn)要怎么調整?
老師你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,應該按照全額繳納增值稅和附加稅,計提附加稅應該在哪一個月計提,比如是二季度,應該在每個月計提,還是在6月份計提呢。
你好老師,我合作收到一張勞務費發(fā)票,是個人開的,備注上面寫著,購買方應在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,改發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這個我合作社怎么申報?
去年開出去的房租租賃發(fā)票,稅點9個點開成了5個點,今年紅沖了5個點重開9個點。該怎么做分錄
小規(guī)模納稅的超市收到一個消防系統(tǒng)維修的勞務發(fā)票可以作為管理費用入帳嗎
1、記賬聯(lián)發(fā)票聯(lián)放一起對吧?2、紅沖票有兩張錯格了,密碼區(qū)都出去了不要緊吧
你好,是的,格式不規(guī)范可以作廢重開。
這個自己看應該沒事吧?不用作廢可以嗎
這個看你自己,想規(guī)范些就作廢重開。
算了吧,我不開了
好的,看你自己決定。