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之前計(jì)提工資是借:研發(fā)支出,管理費(fèi)用(里面包含了員工自己承擔(dān))等,貸:應(yīng)付職工薪酬(包含員工自己承擔(dān))。繳納社保時(shí)借:研發(fā)支出,管理費(fèi)用等,貸:銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,想在第三季度做個(gè)調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么做呢,麻煩寫下詳細(xì)分錄,謝謝

2021-09-29 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-29 10:51

你是繳納社保的時(shí)候,單位和個(gè)人部分都計(jì)入費(fèi)用了嗎

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 10:54

是計(jì)提的時(shí)候單位個(gè)人都提了費(fèi)用,繳納社保時(shí)又做了次費(fèi)用

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 10:55

繳納社保時(shí)公司部分又做了費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-09-29 10:55

計(jì)提的時(shí)候,是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的,這個(gè)沒(méi)有錯(cuò)

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 10:56

那個(gè)人承擔(dān)的部分也在應(yīng)付職工薪酬里面?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 10:57

是的,要包含在工資里面計(jì)提的,發(fā)放的時(shí)候在扣除下來(lái)

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 10:57

計(jì)提的時(shí)候,我是把沒(méi)有減掉任何費(fèi)用的工資計(jì)提的

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齊紅老師 解答 2021-09-29 10:58

是的,整個(gè)流程是這樣的 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 11:00

但是前面計(jì)提不都是公司承擔(dān)的部分才能計(jì)入費(fèi)用嗎?幫員工代扣代繳的不在里面?

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 11:03

我們之前做賬計(jì)提是費(fèi)用了,后面繳交社保公司部分沒(méi)有沖應(yīng)付職工薪酬,做的是費(fèi)用這樣,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整分錄呢,現(xiàn)在第三季度,前面的都錯(cuò)了。

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:11

你直接,借:其他應(yīng)收款—個(gè)人社保,貸:管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 11:39

老師不是要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目?本應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分),錯(cuò)做成借:管理費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:40

你社保費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提啊

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 11:47

那后面應(yīng)該怎么平其他應(yīng)收款——個(gè)人社保呢

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:49

你發(fā)放工資的時(shí)候,要扣除個(gè)人社保的啊

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 11:50

但是現(xiàn)在看這個(gè)科目是借方余額,如果再調(diào)就更大了

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:51

你發(fā)放工資的時(shí)候,是怎么賬務(wù)處理的

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 12:04

發(fā)工資是正常分錄沒(méi)錯(cuò)的,可能是職員領(lǐng)生育津貼和交社保時(shí),是借:其他應(yīng)付款(生育津貼),貸:管理費(fèi)用——工資(直接按工資提的),其他應(yīng)收款——住房公積金社保等,支付他的工資是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款(社保公積金),這個(gè)是不是錯(cuò)了,是去年的帳,需要調(diào)?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 13:41

你這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人社保都是貸方啊

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快賬用戶1980 追問(wèn) 2021-09-29 13:44

是的,所以現(xiàn)在借貸有差異,需要怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2021-09-29 13:46

你繳納社保的時(shí)候,沒(méi)有借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保, 借:其他應(yīng)收款—個(gè)人社保,貸:管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用,這樣調(diào)整之后,其他應(yīng)收款個(gè)人社保是什么余額

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