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我們是小規(guī)模 上個月代開了專票 已經(jīng)正常交稅后,這個月要紅沖掉的話,稅款怎么辦?要辦理退稅還是說只能抵扣之后的稅款?

2021-09-29 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-29 09:32

你好 稅款不退? 多交的可以抵后面稅款?

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快賬用戶9904 追問 2021-09-29 09:42

哦哦 就是不能辦理退稅是吧 那如果后面一直不用交稅的話 稅款會一直在增值稅報表里顯示么?也不能退么?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:51

你好 是的? 再開發(fā)票直接抵了? 正負(fù)相加金額計算稅款

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快賬用戶9904 追問 2021-09-29 10:20

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-29 10:29

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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你好 稅款不退? 多交的可以抵后面稅款?
2021-09-29
已交的稅金申請退稅,原分錄紅沖6月做的憑證
2023-07-28
你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),然后做開發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2020-11-18
還是一樣,一開始借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅。 紅沖后:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅 貸:應(yīng)收
2021-06-20
你好 七月份就要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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