你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做開(kāi)發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開(kāi)的 9月紅沖的 還沒(méi)有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開(kāi)了一張專(zhuān)票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問(wèn)下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過(guò)程是怎么記賬的
我司小規(guī)模9月代開(kāi)發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開(kāi)普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒(méi)退 于10月底又開(kāi)專(zhuān)票 9月已交的稅款是在再次開(kāi)專(zhuān)票時(shí)抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
小規(guī)模按季度納稅,7月開(kāi)的普通發(fā)票,10月底沖紅,但是10初已經(jīng)交了這張發(fā)票的稅款,10月做了一張沖紅的憑證,稅費(fèi)沒(méi)有退,現(xiàn)在1月交第四季度的稅費(fèi)時(shí),這部分稅款抵扣了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄?
老師,建安勞務(wù)公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開(kāi)的增值稅發(fā)票,10月份送給對(duì)方公司,對(duì)方不要,只要普票,在10月紅沖,再開(kāi)普票。問(wèn)題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報(bào),那10月份我們能把交的稅金再要回來(lái)嗎?
你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí)上個(gè)月有辭職的,這個(gè)月申報(bào)時(shí)是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報(bào)怎么還顯示這么多人呢?
#提問(wèn)#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請(qǐng)問(wèn)工資和社保分錄該怎么做?賬務(wù)該怎么處理?
買(mǎi)的房產(chǎn),發(fā)票,可以一次性用來(lái)抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn),只有飛機(jī)票,農(nóng)產(chǎn)品,車(chē)票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?車(chē)票只限高鐵票嗎?
形成銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)對(duì)外銷(xiāo)售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 高新材料的邊角料對(duì)外銷(xiāo)售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 這2句話怎么理解,會(huì)計(jì)分錄怎么做 對(duì)外銷(xiāo)售時(shí)不是已經(jīng)資本化了,進(jìn)去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費(fèi)用
老師,2009年購(gòu)買(mǎi)舊廠房,2010年自建辦公場(chǎng)所,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的相關(guān)發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產(chǎn)應(yīng)該要怎么弄,需要準(zhǔn)備哪些資料
開(kāi)票收入154819.69(專(zhuān)票,開(kāi)票時(shí)已繳納稅費(fèi)),無(wú)票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?有稅費(fèi)產(chǎn)生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉(zhuǎn)租賃公司,有個(gè)保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對(duì)方開(kāi)票嗎
請(qǐng)問(wèn)收到轉(zhuǎn)賬支票,要給對(duì)方寫(xiě)什么東西嗎
建設(shè)工程咨詢合同(可行性研究報(bào)告評(píng)估)屬于技術(shù)合同繳納印花稅嗎
抵扣掉稅款要怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
不對(duì)吧 我紅沖了9月代開(kāi)發(fā)票 于10月重開(kāi)了跟專(zhuān)票一樣金額的普票 10月底又去稅局代開(kāi)了其他公司的專(zhuān)票哦 不是9月的那張紅沖金額票
紅沖九月份的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后做開(kāi)發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
九月份繳納的稅款借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。
我的科目余額表填不平 不知怎么回事,本年利潤(rùn)在借方有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是虧損 按照結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)填科目余額表的未分配利潤(rùn) 不平
你們是幾月份而成立的?
今年8月份
最后在你那個(gè)表是不是不平?
是的 虧損是借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
然后是按這筆分錄把數(shù)額填在相應(yīng)的借方 就平不了 我再把相應(yīng)的虧損數(shù)額填在貸方就平了
截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表。
按這樣填就是平的
未分配利潤(rùn)一般是貸方余額的。
后面這張是不平的
虧損也是在貸方 金額填負(fù)數(shù)就可以了嗎?
借 本年利潤(rùn) -146146.88 貸 分配利潤(rùn)—未分配利潤(rùn) -146146.88 這樣嗎
但是你的勾稽關(guān)系不對(duì)的
那要怎么做平 分錄也沒(méi)錯(cuò)
你好 截圖看下 猜不出來(lái) 實(shí)在是猜不出來(lái)
這是科目余額表
這是資產(chǎn)負(fù)債表
這是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)的分錄
全部的 需要挨個(gè)核對(duì)的