你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做開(kāi)發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,小規(guī)模代開(kāi)專票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開(kāi)的 9月紅沖的 還沒(méi)有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開(kāi)了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問(wèn)下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過(guò)程是怎么記賬的
我司小規(guī)模9月代開(kāi)發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開(kāi)普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒(méi)退 于10月底又開(kāi)專票 9月已交的稅款是在再次開(kāi)專票時(shí)抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
小規(guī)模按季度納稅,7月開(kāi)的普通發(fā)票,10月底沖紅,但是10初已經(jīng)交了這張發(fā)票的稅款,10月做了一張沖紅的憑證,稅費(fèi)沒(méi)有退,現(xiàn)在1月交第四季度的稅費(fèi)時(shí),這部分稅款抵扣了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄?
老師,建安勞務(wù)公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開(kāi)的增值稅發(fā)票,10月份送給對(duì)方公司,對(duì)方不要,只要普票,在10月紅沖,再開(kāi)普票。問(wèn)題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報(bào),那10月份我們能把交的稅金再要回來(lái)嗎?
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
抵扣掉稅款要怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
不對(duì)吧 我紅沖了9月代開(kāi)發(fā)票 于10月重開(kāi)了跟專票一樣金額的普票 10月底又去稅局代開(kāi)了其他公司的專票哦 不是9月的那張紅沖金額票
紅沖九月份的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后做開(kāi)發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
九月份繳納的稅款借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。
我的科目余額表填不平 不知怎么回事,本年利潤(rùn)在借方有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是虧損 按照結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)填科目余額表的未分配利潤(rùn) 不平
你們是幾月份而成立的?
今年8月份
最后在你那個(gè)表是不是不平?
是的 虧損是借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
然后是按這筆分錄把數(shù)額填在相應(yīng)的借方 就平不了 我再把相應(yīng)的虧損數(shù)額填在貸方就平了
截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表。
按這樣填就是平的
未分配利潤(rùn)一般是貸方余額的。
后面這張是不平的
虧損也是在貸方 金額填負(fù)數(shù)就可以了嗎?
借 本年利潤(rùn) -146146.88 貸 分配利潤(rùn)—未分配利潤(rùn) -146146.88 這樣嗎
但是你的勾稽關(guān)系不對(duì)的
那要怎么做平 分錄也沒(méi)錯(cuò)
你好 截圖看下 猜不出來(lái) 實(shí)在是猜不出來(lái)
這是科目余額表
這是資產(chǎn)負(fù)債表
這是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)的分錄
全部的 需要挨個(gè)核對(duì)的