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老師好,之前是暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那現(xiàn)在已經(jīng)知道拿不到發(fā)票了,把之前做的入庫分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都紅沖可以嗎?

2021-09-29 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-29 09:17

同學(xué)你好 這個可以的

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:17

但是不太合適 你可以匯算清繳的時候調(diào)增

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快賬用戶7080 追問 2021-09-29 09:18

匯算清繳時,還寫分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:22

不用 賬上不用做分錄調(diào)增

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同學(xué)你好 這個可以的
2021-09-29
你好,是的,就是這樣子做。
2025-01-06
同學(xué)你好 取得發(fā)票,不影響之前成本,只是多了進項稅 先沖暫估 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付賬款
2021-03-08
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-29
你好,實際有業(yè)務(wù)金額也是那些的情況下,你就別動了。你只需要納稅條增就可以的。后期發(fā)票到了之后再調(diào)整。
2024-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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