同學你好!這個的話 借:管理費用/庫存商品等 ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2018年5已認證未抵扣進項金額轉(zhuǎn)入成本2018年6月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在2020年轉(zhuǎn)一般納稅人又把2018年5月進項轉(zhuǎn)入成本的金額抵扣銷項稅了,要怎么做分錄
求解,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模的未抵扣進項稅怎么做分錄?
由于一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要把留抵的稅金轉(zhuǎn)到應交稅費-待抵扣進項稅額科目,要怎么做分錄
因為小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人后導致之前抵扣的進項稅額需要轉(zhuǎn)出和補稅的分錄怎么做
老師,我們現(xiàn)在是一般納稅人,以前是小規(guī)模納稅人,一般納稅人抵扣了小規(guī)模納稅人期間進項發(fā)票,稅務要求作進項稅額轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么寫
我在網(wǎng)上看到西貝預制菜稅率的問題,餐飲賣預制菜,稅率是6%還是13%,按照我國現(xiàn)行增值稅規(guī)定,餐飲服務適用6%的增值稅稅率,當下西貝給消費者開具的發(fā)票,正是按此稅率申報。 但要是涉及預制菜直接銷售,稅率就會因產(chǎn)品類型大幅提高。深加工預制菜適用13%稅率,由初級農(nóng)產(chǎn)品加工的預制菜,也得按9%計稅,這和餐飲服務稅率相比,最大差額能達到7%。 1.比如說一家餐廳營收60億元,那么他這個6%和13%得稅率相差就很多是吧? 2.吃的飯稅率6%,店里買的包裝好的煙酒13%,是這樣單獨分開算的嗎? 3.關(guān)于餐飲行業(yè)的稅率上面的說法對嗎?餐飲里面關(guān)于繳納稅率是多少呢?我不是很明白,希望能得到詳細解答,謝謝。
老師個體領手撕票也得做稅務登記吧
實務中,被審計單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成賬外存貨等方式實施舞弊的案 例也屢見不鮮。 請問賬外存貨的意思是不入賬的存貨嗎? 需要樸老師回答
老師,我是7月份來這邊上班的,他家是新成立的公司。我發(fā)現(xiàn)他們家電子稅務局上6月份有一張取得發(fā)票,我一直都沒做,我現(xiàn)在把這張發(fā)票補做到7月行嗎?他這是小規(guī)模,但我做內(nèi)賬,就不分哪個季度了吧。
請問老師,單位從自來水公司購買的水費、電網(wǎng)購買的電費,是否繳納印花稅呢,這種的也沒有合同、沒有訂單的。
老師,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題免費補貨,補發(fā)貨的賬務處理怎么做?謝謝!
老師你好 企業(yè)貸款的錢 如果轉(zhuǎn)到個人賬戶 需要交稅么
老師,我們出庫是沒有帶出來成本,這個時候要怎么調(diào)賬呢,
請沈陽熟悉出口外貿(mào)業(yè)務的老師回答,辦理出口退稅 首單需要準備哪些資料呢?國內(nèi)運費發(fā)票0% 可否? 需要實地核查嗎?
老師,員工正好2年,辭退補償幾年?像補償是補償工資表上基本工資還是上年度發(fā)放的平均工資?還有如果辭退先給對方1個月的緩沖期讓他先上一個月班那補償幾個月的呢?
這樣借方待認證進項怎么沖掉
待認證進項稅? 處理一樣的呀 借:管理費用等 ? ? 貸:應交稅費-待認證進項稅
完整分錄是不是 借:應交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費~待認證進項稅 借:管理費用 貸:應交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出
我說的是? ?不論是進項稅? 還是待認證的進項稅? ?都轉(zhuǎn)入管理費用等的
需不需要用“進項稅額轉(zhuǎn)出”這個科目中轉(zhuǎn)
這個不是中轉(zhuǎn)? 而是進項稅? ?對應的不能抵扣了? 就入到進項稅轉(zhuǎn)出的