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求解,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模的未抵扣進項稅怎么做分錄?

2021-09-27 21:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-27 21:54

同學你好!這個的話 借:管理費用/庫存商品等 ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3947 追問 2021-09-27 21:56

這樣借方待認證進項怎么沖掉

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齊紅老師 解答 2021-09-27 21:57

待認證進項稅? 處理一樣的呀 借:管理費用等 ? ? 貸:應交稅費-待認證進項稅

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快賬用戶3947 追問 2021-09-27 22:01

完整分錄是不是 借:應交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費~待認證進項稅 借:管理費用 貸:應交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-09-27 22:02

我說的是? ?不論是進項稅? 還是待認證的進項稅? ?都轉(zhuǎn)入管理費用等的

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快賬用戶3947 追問 2021-09-27 22:04

需不需要用“進項稅額轉(zhuǎn)出”這個科目中轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-09-27 22:05

這個不是中轉(zhuǎn)? 而是進項稅? ?對應的不能抵扣了? 就入到進項稅轉(zhuǎn)出的

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同學你好!這個的話 借:管理費用/庫存商品等 ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2021-09-27
計入“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目核算
2020-12-31
借:成本費用科目 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022-11-22
你好,1.以后轉(zhuǎn)回可以抵扣 2.現(xiàn)在沒有規(guī)定抵扣期限了 3.不可以
2020-11-06
您好,當時抵扣,你是如何做賬的?
2023-07-14
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