你好 8月份收入(已做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),9月退回款項(xiàng),9月份的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師好,請(qǐng)問8月份收入(已做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),9月退回款項(xiàng),分錄怎么處理?
老師,8月份已確認(rèn)收入20000,我做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入處理,9月份退款10000,該如何記賬處理呢
老師好 9月份當(dāng)月開出發(fā)票并收到服務(wù)款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 12月份把9月份的發(fā)票做了紅字,那么12月份的分錄要怎么寫呢
您好老師!8月份開了銷項(xiàng)發(fā)票,8月份做賬:借:銀行存款349 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開的這張發(fā)票作廢,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問9月份開的這負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄呢?
老師你好!8月份做了減免分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅564.33 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免564.33 9月份這筆分錄要沖回,分錄怎么做,請(qǐng)老師解答一下 9月份
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?