你好,有差額那就沖 調(diào)整,沒有問題,可以不用沖,。你之前暫估做啥,做 貸應(yīng)付賬款-暫估款么,那沒有差額直接做貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

老師:"你好,我公司的原材材料都要先暫估入庫,發(fā)票到后必須要做紅字發(fā)票沖減還是不用做都可以?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時候,原材料和成本的會計分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時就直接是:借:進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時的原材料價格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次?
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費(fèi)”是否要?dú)w集?


好的老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了