對是的,工資只是按照應(yīng)發(fā)工資計提就行。
老師,有這么一個情況就是公司員工曠工一個多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個月的個人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個人和單位部分社保共2000(個人600,單位1400),但是他應(yīng)發(fā)工資是800,其他扣款120,社??劭?000,計提工資的時候我是按800計提了,到發(fā)放的時候我借:應(yīng)付職工薪酬 貸:?,這個賬務(wù)處理是怎么做呢?還有就是工資表的實(shí)發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎?還是0呢?
老師,做工資表得話是不是把單位交得社保和自己交得社保都要做進(jìn)去,計提工資的時候就按照實(shí)際發(fā)放的加上單位交得和個人交得?
沒有圖片老師就是說,保險自己單位申報,但交錢(單位和個人)從別的帳戶交的,這個之前問過您,得記賬還有工資也是上級部門直接發(fā)了,沒到本單位帳戶,也得記賬么?怎么記
老師上個月員工社保有補(bǔ)交,這個補(bǔ)交的錢個人和單位部分都是自己出,這個帳怎么做,工資表上社??劭詈蛯?shí)際扣款不一樣怎么辦
老師,我們公司社保保險,只交了三險,公司給交單位繳納部分,但是個人總工資金額不變,(其時就是讓員工全額繳納),那做賬只做個人繳納部分嘛,還是也分單位和個人,那付的工資表是不是應(yīng)發(fā)工資里面不算上單位繳納的部分 比如個人總額工資2000,要是交保險費(fèi)單位部分500,個人部分300,實(shí)際發(fā)放1200,但是繳納社保的人工資附表上是不是應(yīng)該應(yīng)發(fā)工資1500呀
老師好 我想請問什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問下,這里的無發(fā)票是什么情況下會發(fā)生?
請問老師,無紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證???
收到后道加工費(fèi)發(fā)票,會計分錄做進(jìn)哪里?
老師,買的空調(diào), 1800/臺,可以入固定資產(chǎn)的嗎
老師,你好,請問生產(chǎn)型的工廠,用什么財務(wù)軟件比較好?
老師 一般人這個月銷項稅額9500 進(jìn)項稅額6500 留抵6500,賬務(wù)處理是?
我們公司給一個個體工商戶轉(zhuǎn)款備注資本金注入,但是個體也是我們老板的這要如何做賬?
老師轉(zhuǎn)投資款,協(xié)議不是我簽的,我備注寫什么對我有利?
3月份資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,后面報表都是平的,只是7月發(fā)現(xiàn)與利潤表勾稽關(guān)系對不上,是否需要修改以前的報表,還是只需要在下個月把賬平一下
老師好,老板是三家小規(guī)模和一家個體的法人,如果個體給小規(guī)模開票有風(fēng)險嗎
老師,把單位交的也要算進(jìn)去?
單位交的,不需要算進(jìn)去的。
老師,那單位交的不用算進(jìn)去,那發(fā)放工資的時候單位交的那些就不平了著?
單位交的是進(jìn)入到費(fèi)用里面的
老師,那單位交的社保怎么做分錄?
單位部分 借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保
老師需不需要計提?
需要計提,我這么做就是計提的。
好的,老師
好的,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。
老師,如果是這樣的話就得做兩筆,先計提工資,然后發(fā)放,再計提社保,然后交社保?
對,肯定是需要做兩筆的
老師,就按我上面說的那個做?計提社保的時候在不用管個人交得那一塊了,是不是?
對,吧公司的計提就行
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。