可計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費或招待費
老師,請問老板買的平板電腦送客戶,收到銷售方的增值稅專票,我該計入什么科目?
老師請問,我們是房地產(chǎn)公司簡易計稅老項目,之前公司搞了促銷送客戶家電,購進(jìn)的家電是普通發(fā)票,請問我這個怎么視同銷售,因為簡易計稅不能抵扣增值稅?
老師,本月有一張外購電腦的專用發(fā)票,用于贈送客戶,入賬時,是先入庫存再計入銷售費用,請問在申報銷項稅時,銷項稅額應(yīng)該在哪里申報?
請問老師,我們是銷售方,客戶退回的產(chǎn)品,我們返修好了再送過去,來回的運費計入什么科目
請問老師,比如公司購買的筆記本電腦贈送客戶,購買筆記本開給我司的是專票,那么緊張是不能抵扣的,還需要視同銷售繳納增值稅嗎?
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進(jìn)項發(fā)票的進(jìn)項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
我們現(xiàn)在屬于建廠期間,可以計入銷售費用嗎?
建廠期間,計入管理費用更合適
另外因為在建設(shè)期,我們好多費用都計入業(yè)務(wù)招待費,這個應(yīng)該是有扣除限額的吧,我想了解一下還能做到其他什么科目合適?
業(yè)務(wù)招待費,這個 是有扣除限額的
那請老師指教一下,這種情況下我們買的平板電腦該計入什么科目
送客戶了,一般是計入招待費用
我記得送禮品,是不是需要為收禮方代扣代繳個稅?
送禮品,不需要為收禮方代扣代繳個稅
那購禮品送客戶,我們拿到的專票可以抵扣嗎?
購禮品送客戶,拿到的專票不可以抵扣
那我做成采購的辦公用品,這樣可以抵扣嗎?
做成采購的辦公用品,這樣可以抵扣