可計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費或招待費

老師,請問老板買的平板電腦送客戶,收到銷售方的增值稅專票,我該計入什么科目?
老師請問,我們是房地產(chǎn)公司簡易計稅老項目,之前公司搞了促銷送客戶家電,購進的家電是普通發(fā)票,請問我這個怎么視同銷售,因為簡易計稅不能抵扣增值稅?
老師,本月有一張外購電腦的專用發(fā)票,用于贈送客戶,入賬時,是先入庫存再計入銷售費用,請問在申報銷項稅時,銷項稅額應(yīng)該在哪里申報?
請問老師,我們是銷售方,客戶退回的產(chǎn)品,我們返修好了再送過去,來回的運費計入什么科目
請問老師,比如公司購買的筆記本電腦贈送客戶,購買筆記本開給我司的是專票,那么緊張是不能抵扣的,還需要視同銷售繳納增值稅嗎?
本人有兩處工資,一個是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個體工商戶,怎么報稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會計分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
我們現(xiàn)在屬于建廠期間,可以計入銷售費用嗎?
建廠期間,計入管理費用更合適
另外因為在建設(shè)期,我們好多費用都計入業(yè)務(wù)招待費,這個應(yīng)該是有扣除限額的吧,我想了解一下還能做到其他什么科目合適?
業(yè)務(wù)招待費,這個 是有扣除限額的
那請老師指教一下,這種情況下我們買的平板電腦該計入什么科目
送客戶了,一般是計入招待費用
我記得送禮品,是不是需要為收禮方代扣代繳個稅?
送禮品,不需要為收禮方代扣代繳個稅
那購禮品送客戶,我們拿到的專票可以抵扣嗎?
購禮品送客戶,拿到的專票不可以抵扣
那我做成采購的辦公用品,這樣可以抵扣嗎?
做成采購的辦公用品,這樣可以抵扣