你好,贈(zèng)送視同銷(xiāo)售,按100開(kāi)票和申報(bào)
價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品,其中有10萬(wàn)的產(chǎn)品是贈(zèng)送給客戶(hù)的,只收90萬(wàn)元,怎么開(kāi)票給客戶(hù)?怎么確認(rèn)收入?增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷(xiāo)售光明牌香煙10箱,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈(zèng)送給客戶(hù),無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià),成本為30萬(wàn)元。要求:對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷(xiāo)售光明牌香煙10箱,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈(zèng)送給客戶(hù),無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià),成本為30萬(wàn)元。要求:對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
老師好,我們公司銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)有很多贈(zèng)品,都是0單價(jià)出貨,申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)品部分按同類(lèi)銷(xiāo)售的單價(jià)申報(bào)收入交納稅款,但是在賬上沒(méi)有做收入,只結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致賬面的收入,稅額與申報(bào)表上的不一致。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理? 比如:銷(xiāo)售100萬(wàn),稅額13萬(wàn),0單價(jià)出貨有10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn)。做賬只確定100萬(wàn)收入,13萬(wàn)稅額。申報(bào)110萬(wàn),稅額14.3萬(wàn),差異1.3萬(wàn)怎么辦?
去年12月份本公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品總共4萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)客戶(hù)要求不開(kāi)票,在12月當(dāng)月確認(rèn)為無(wú)票收入申報(bào)增值稅,但今年7月份客戶(hù)又要求開(kāi)票,該如何調(diào)整賬務(wù),分錄怎么做?
一次性收取三年品牌使用費(fèi),會(huì)計(jì),增值稅,所得稅該如何確認(rèn)收入?
借款利息涉及到增值稅和所得稅,為啥涉及到這兩個(gè)稅?分錄怎么做呢?
季息的公司是不是說(shuō)錯(cuò)了,怎么解都不對(duì)結(jié)果?
老師,水稻2025年能漲到多少錢(qián)一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(hù)(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶(hù)名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),銀行退回了,告訴說(shuō)是戶(hù)名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶(hù)里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎