你好 發(fā)票也是按1000開的嗎?

老師好 出庫單上寫的金額1000,優(yōu)惠了200,實收 了800,我要怎么做賬呢,因為我們出庫單上有明細,明細的金鴿是1000,我在做賬的時候按出庫單上的明細 金鴿就是1000了
采購商品,供應商給的折扣做在哪個科目?比如現(xiàn)在都是在網(wǎng)上購買商品,訂單金額是800,實際支付只支付了750元,優(yōu)惠了50元,但是你要求開具發(fā)票,發(fā)票開的是800元,它的來貨單上也是800元,我入庫金額按發(fā)票金額入賬,那多出來的50塊優(yōu)惠的金額做在哪個科目呢?
老師,有一筆采購款單據(jù)上是1000,實際支付了800,有200是建賬之前掛的賬,我沒有提現(xiàn)出來,現(xiàn)在這個200我再做賬我能營業(yè)外收入-折扣嗎?就當供應商給的優(yōu)惠可以嗎
老師,我這邊做股權轉讓,報表報給稅務了,稅務讓我們提供存貨明細賬,其中有一筆收入42萬是去年就收款了,我跟他說分批發(fā)出的,準備年底一次性做收入,這個存貨明細賬里的余額我是體現(xiàn)報表上的金額,還是這筆沒有做收入的存貨出庫記錄也要體現(xiàn)出來?
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性。現(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
我們沒有開發(fā)票 是因為客戶沒有要發(fā)票 并且也沒有申領發(fā)票 實際上的收款就是800
你好1000做賬 確認收入和交稅?
可是我實際就收了800啊
分錄里 明細和實際收款就不一致
少收的記營業(yè)外支出?
不記財務費用嗎
你好 現(xiàn)金折扣記賬務費用 你這是少收
您跟我具體說下 現(xiàn)金折扣的特點么
我整個分錄是 借:庫存現(xiàn)金800貸預收800 借 預收800,營業(yè)外支出200,主營業(yè)務收入990.1 應交稅費9.9 您看對嗎
多少天付款給多少折扣 合同里寫清楚 你是前面先有預收 款嗎? ?
沒有 我是覺得能清楚一下 跟哪家的往來 有個信息 所以用預收過渡一下 可以嗎?
我們沒有合同,而且我們這種情況 叫現(xiàn)金折扣嗎? 實際上 是客戶報名了我們的培訓班 培訓班是800,然后說好了贈送800的產(chǎn)品 ,后來客戶又砍價啥的加一起成了1000是這種情況
但是庫房出庫的時候 是按系統(tǒng)里價格來的 系統(tǒng)里價格核算就是1000,然后有一欄優(yōu)惠價,是寫了800 ,實收800 是這種情況,請老師指導
沒有 我是覺得能清楚一下 跟哪家的往來 有個信息 所以用預收過渡一下 可以嗎?? 用應收賬款過度可以 借應收 貸收入 應交稅費 借銀行 營業(yè)外支出 貸應收?
我寫的那種不對嗎?
正確的是我寫的 你的不對?
好的 因為我的賬里 已經(jīng)有預付這個科目了 現(xiàn)在再有個應收 會不會后期不好核算
你好 應收和預收 是一對,預付和應付是一對? ?
所以不應該一個賬套里最好是應收和預收或者就用應付和預付么
是呀?應收和預收 是一對 可以互換?? 預付和應付是一對? ?你看你的科目?