同學(xué)你好 運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入費(fèi)用就行了
請(qǐng)問老師,我公司是一般納稅人,在加油站充油卡,然后發(fā)給員工抵部分工資,后來收到油票公司抵扣了。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做。
老師,你好!我是做加油站的,請(qǐng)問,在收到運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票后,并支付了,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄
老師,你好,我是做加油站的,我想請(qǐng)問您,我本月產(chǎn)生的購油運(yùn)費(fèi),發(fā)票已經(jīng)收到,但是款沒付,我可以不做賬務(wù)處理嗎,然后等我支付的時(shí)候我再正常做賬
老師您好,公司為一般納稅人,銷售煤炭企業(yè),在加油站存了預(yù)付賬款柴油款,請(qǐng)問 我們進(jìn)貨時(shí)候產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)由運(yùn)輸車隊(duì)拉進(jìn)來,如果給運(yùn)輸車隊(duì)結(jié)運(yùn)費(fèi)一部分的運(yùn)費(fèi)用銀行存款支付,一部分給運(yùn)輸東隊(duì)在加油站加油 請(qǐng)問這樣情況是否可以可以,簽合同內(nèi)容列支嗎?一部分銀行存款一部分加油
老師你好,請(qǐng)問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,之前做好的貨物送到工地運(yùn)輸費(fèi)我計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了對(duì)不對(duì),
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
就是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,這個(gè)運(yùn)費(fèi)不是做了借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀存嗎 不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
如果計(jì)入庫存商品賣出去要結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)入費(fèi)用的等月底結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,具體的分錄要怎么做呢
你是計(jì)入哪里了呢
我是計(jì)入了庫存商品的 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀存
這個(gè)賣出去之后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本
老師,就是我全套做加油站運(yùn)輸費(fèi)的分錄就是,發(fā)生但未付款未收到發(fā)票做借:庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票又付款借:應(yīng)付賬款-暫估 貸庫存商品 入賬:借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀存 結(jié)轉(zhuǎn)成本就是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本,是這樣嗎
對(duì)的 就是這樣的哦
好的,謝謝老師,那之前我們的前面會(huì)計(jì)把運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入了其他業(yè)務(wù)成本,這樣可以嗎,就是借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀存
這個(gè)也是可以的哦
可是昨天我同樣問了會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,他說不可以,只能視同商品處理
就是前面沒做分錄,直接到了在收到發(fā)票和付款時(shí)做借:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀存
你前面沒做收入嗎 收入和成本是對(duì)應(yīng)的
前面沒有做任何分錄,直接就到了這一步
那不行 其他業(yè)務(wù)成本是和收入對(duì)應(yīng)的
好的,老師我想問一下我結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品的金額是發(fā)票上的含稅金額,還是不含稅金額
老師,還在嗎,很急,需要老師幫忙
同學(xué)你好 這個(gè)如果是專票是不含稅額,普票就是含稅額
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝