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請問下,航稅維護費280元,全抵扣稅款的分錄該怎么出呢

2021-09-26 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-26 10:44

借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。

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快賬用戶1681 追問 2021-09-26 10:46

那貸方呢

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:49

你好,借方負數(shù)就表示代發(fā),因為它是費用類的,它的發(fā)生額都是在借方,發(fā)生在貸方的用借方負數(shù)表示。

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快賬用戶1681 追問 2021-09-26 10:55

也就是說這筆分錄是計提,交的話應該是借管理費用,貸現(xiàn)金哦

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:57

你好。購買的分錄是這么做的。

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借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2021-09-26
借:管理服用-辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 借:管理服用-辦公費 負數(shù)
2024-03-26
你好 是的 全額抵扣的。 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-08-12
借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費-應交增值稅-減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2020-08-12
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-09-04
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