那個還是計入營業(yè)外支出科目
老師,會計合同收入中,預(yù)付的定金不屬于合同收入,請問是一直不屬于嗎?還是等什么條件下可以轉(zhuǎn)為合同收入呢?客戶違約產(chǎn)生的罰款收入不屬于索賠收入,請問這個罰款收入應(yīng)該計入什么科目中?那合同收入中的索賠收入又具體指什么呢?謝謝。
老師好 1.請問每月都什么需要計提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計提嗎? 3.印花稅的計算是根據(jù)合同總金額*萬分之三算的嗎?合同金額也就等于開的發(fā)票金額所以也可以用所開發(fā)票總金額*萬分之三對嗎? 7.工資的會計分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會計準(zhǔn)則與企業(yè)會計準(zhǔn)則的會計科目是一樣的嗎?兩種準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?
請徐阿富老師講解,謝絕其他老師。謝謝。 1.請問每月都什么需要計提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計提嗎? 3.印花稅的計算是根據(jù)合同總金額*萬分之三算的嗎?合同金額也就等于開的發(fā)票金額所以也可以用所開發(fā)票總金額*萬分之三對嗎? 7.工資的會計分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會計準(zhǔn)則與企業(yè)會計準(zhǔn)則的會計科目是一樣的嗎?兩種準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?
老師您好,稅局專管員問2017年兩筆罰款和滯納金,我自查了賬是稅費(fèi)和社保延繳的罰款和滯納金,現(xiàn)稅局說這個企業(yè)所得稅疑點(diǎn)要自查一下,并問1、是否在一般成本支出中反映?2、這個收稅滯納金是否屬于罰沒支出中按照規(guī)定經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金、罰款?這個是什么意思?我們做的罰款和滯納金科目都是在營業(yè)外支出下面的。請問我應(yīng)該怎樣去回答?謝謝
1.某中型工業(yè)企業(yè)2021年企業(yè)會計報表利潤為200000元,未作任何項(xiàng)目調(diào)整,己按25%的所得稅率計算繳納所得稅50000元。相關(guān)資料如下:(1)企業(yè)2021年度有正式職工10人,實(shí)際列支工資、薪金為1200000元。(2)企業(yè)“長期借款”賬戶中記載年初向中國銀行借款100000元,年利率為5%;向其他企業(yè)借周轉(zhuǎn)金200000元,年利率10%。.上述借款均用于生產(chǎn)經(jīng)營。(3)全年銷售收入60000000元,企業(yè)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)250000元。(4)該企業(yè)當(dāng)年在稅前共發(fā)生職工福利費(fèi)168000元,提取工會經(jīng)費(fèi)(尚未撥繳)24000元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)40000元。(5)“營業(yè)外支出”賬戶列支稅收罰款支出5500元,違反銷售協(xié)議被采購方收取的罰款6000元。要求:(1)指出企業(yè)進(jìn)行所得稅核算中存在的問題。(2)計算應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅額。
你好老師 請問查那個工傷保險明細(xì)在哪里查?
假如一次收幾年租金,開票按全部金額開,一次性繳納增值稅,賬務(wù)按年確認(rèn)收入,報稅的時候營業(yè)收入按年確認(rèn)收入還是全部確認(rèn)收入?
老師您好!收到2024年1月至12月份匯算清繳退稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款,一年期無息,有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師好,公司要注銷,還有庫存怎么處理
商貿(mào)公司或者建筑公司購入黃金,實(shí)際是老板自己使用,且對公支付,怎樣賬務(wù)處理比較好呢?(不申報個個稅,不做福利費(fèi))
出口的貨國外沒清關(guān)直接退回來了,現(xiàn)在報進(jìn)口,財務(wù)這邊會有稅損嗎
老師,請問現(xiàn)在對手撕票有什么要求?
請問老師,現(xiàn)在還存在核定征收嗎?
有注冊公司的老師嗎?請問像承接學(xué)校的學(xué)生管理,比如學(xué)校的宿舍,由外面的公司接住,管理學(xué)生的安全,軍訓(xùn)、像這樣的,注冊公司的經(jīng)營范圍是什么內(nèi)容,