不一定有稅損。若 1 年內(nèi)因品質(zhì) / 規(guī)格問題原狀退回,或跨境電商 6 個(gè)月內(nèi)滯銷 / 退貨,可免進(jìn)口稅且無需補(bǔ)退稅款,無稅損;若超期、非品質(zhì)問題退回,或出口已退稅,需繳進(jìn)口稅、補(bǔ)繳退稅款,可能有稅損
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國(guó)國(guó)內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來的那張進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
老師出口貨物沒有報(bào)關(guān),直接走的國(guó)際快遞,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額也不退稅,出口貨物直接申報(bào)不開票收入,免增值稅可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
請(qǐng)會(huì)進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答:進(jìn)口貨物進(jìn)入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進(jìn)口稅嗎?例如從俄羅斯進(jìn)口一批貨100萬放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬,這批貨當(dāng)時(shí)進(jìn)入保稅區(qū)沒有進(jìn)口報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在直接在報(bào)稅區(qū)出口了,也沒有出口報(bào)關(guān)單,出口報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人是貨代公司,請(qǐng)問這批我們收了200萬該怎么做賬,如何做分錄?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表 有進(jìn)項(xiàng)票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表這邊沒有進(jìn)項(xiàng)是怎么回事而且我這邊的報(bào)關(guān)單已經(jīng)出來了出口退稅出口明細(xì)表也有進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在是外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)表申報(bào)表 沒有進(jìn)項(xiàng)讓我匹配
老師 我們家沒有進(jìn)口業(yè)務(wù),前段時(shí)間有個(gè)出口展柜運(yùn)回來了,繳納了海關(guān)關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,這筆錢能不能直接做費(fèi)用,我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),不能抵扣
B公司掛靠A公司,A公司開出6個(gè)點(diǎn)的專票,收到B公司開的1個(gè)點(diǎn)普票,如何計(jì)算B公司應(yīng)承擔(dān)的A公司稅差
對(duì)方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人。可以用個(gè)體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖幔磕撬@委外加工費(fèi)是入庫(kù)的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈(zèng)送一堆配件給我們,我們按正常定價(jià)報(bào)關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報(bào)關(guān)又沒有進(jìn)項(xiàng)合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
老師,個(gè)體戶減半征收是什么減半
老師,問一下,對(duì)方公司開來一張發(fā)票,是將活性碳賣給我們公司,活性碳是用于機(jī)器生產(chǎn)產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的氣體通過活性碳過濾后才能排到大氣中來。開的名稱是現(xiàn)代服務(wù)*活性碳分散吸附集中再生技術(shù)服務(wù),這是環(huán)保局要求做的,買是跟第三方買來的,這個(gè)怎么做賬好?
有限合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司限售股不要交企業(yè)所得稅與個(gè)人所得稅? 合伙企業(yè)交什么稅?不要交企業(yè)所得稅嗎?
把其中一個(gè)公司的股份直接轉(zhuǎn)給另外一個(gè)公司 交什么稅呢
老師,可有財(cái)務(wù)報(bào)表模板,填數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)的那種