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月末結(jié)轉(zhuǎn)具體是怎么結(jié)轉(zhuǎn),一點(diǎn)概念都沒(méi)有

2021-09-25 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-25 19:32

同學(xué)你好呀~ 月末需要將損益類(lèi)科目轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目里面。其實(shí)就是專(zhuān)門(mén)用本年利潤(rùn)這個(gè)科目來(lái)統(tǒng)一歸集收入和費(fèi)用,然后就可以直接從這個(gè)科目上知曉到底是收入多還是費(fèi)用多。收入類(lèi)形成時(shí)是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從借方消掉;費(fèi)用類(lèi)形成時(shí)是在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從貸方消掉。 對(duì)于收入類(lèi): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入等 貸:本年利潤(rùn) 對(duì)于費(fèi)用類(lèi): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營(yíng)業(yè)外支出 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金及附加 所得稅費(fèi)用等

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同學(xué)你好呀~ 月末需要將損益類(lèi)科目轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目里面。其實(shí)就是專(zhuān)門(mén)用本年利潤(rùn)這個(gè)科目來(lái)統(tǒng)一歸集收入和費(fèi)用,然后就可以直接從這個(gè)科目上知曉到底是收入多還是費(fèi)用多。收入類(lèi)形成時(shí)是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從借方消掉;費(fèi)用類(lèi)形成時(shí)是在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從貸方消掉。 對(duì)于收入類(lèi): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入等 貸:本年利潤(rùn) 對(duì)于費(fèi)用類(lèi): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營(yíng)業(yè)外支出 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金及附加 所得稅費(fèi)用等
2021-09-25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023-02-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2024-02-18
您好,是一樣的概念的呢
2023-01-05
您好,根據(jù)銷(xiāo)售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,那您沒(méi)資料,沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)
2023-04-10
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