抵扣固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 填的是你每次勾選認(rèn)證的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,現(xiàn)在是平臺勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負(fù)嗎?如果每個平進(jìn),銷增值稅都平,那此不是有時候要交增值稅特別多?另外,如果購置固定資產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷項(xiàng)稅額了?
9月新增固定資產(chǎn),所得稅季報(bào)時候需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表里的固定資產(chǎn)500萬以下設(shè)備一次性扣除這個項(xiàng)目么?還是等到年度匯算再一次性扣除,把折舊金額調(diào)增利潤
抵扣固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 填表的時候時候是一次性上報(bào)總額 還是填每年需要抵扣的差額 直致在某一年所有固定進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完畢 正式繳納增值稅 之前都為零
企業(yè)銷售固定資產(chǎn)車輛通過二手車交易市場開了發(fā)票、并且之前進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了、在填寫增值稅報(bào)表的時候是不是應(yīng)該填在稅率13%未開具發(fā)票的欄次?
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的,今年計(jì)提的折舊納稅調(diào)增,填寫資產(chǎn)折舊明細(xì)表的時候,第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 填寫固定資產(chǎn)原值還是0?第5列 稅收折舊0,第8列累計(jì)折舊填資產(chǎn)原值還是0?
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個人也行
老師我們有一個車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢
你好,請問你個事,我們公司有個關(guān)聯(lián)公司的賬戶被凍結(jié)了,現(xiàn)在能否這個款我們公司代收代付呀?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
勾選認(rèn)證的指總額還是實(shí)際的的差額
比如每年 其他銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 需要交50萬 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅有300 是直接第一年填300還是 每年填50 可以填6年 在第7年開始繳稅
你認(rèn)證了多少就填多少?
老師 我想問的是一次性填總的還是分年度按實(shí)際需要抵扣的填
還不明白認(rèn)證啊?認(rèn)證就是填你每期需要抵扣的金額啊