借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
出口生產(chǎn)制造業(yè),購買稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)400元,怎么入賬?
@小胡涂老師 你好。 企業(yè)購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,必須要計入固定資產(chǎn)嗎,如果金額不大可以直接計入管理費(fèi)用嗎?教材沒說增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備可以計入管理費(fèi)用,但是技術(shù)維護(hù)費(fèi)用計入管理費(fèi)用。
1.目的:練習(xí)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅稅額的計算。2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,注明價款共計12000元。(2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票,收取含稅收入共計5150元(3)銷售貨物一批給某増值稅一般納稅人,委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價為30000元,增值稅為900元。(4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元。(5)初次繳納當(dāng)年稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)1500元,取得技術(shù)維護(hù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計算當(dāng)月該商業(yè)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額
11.位于市區(qū)的光華制造有限公司(系具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的一般納稅生產(chǎn)企業(yè))2019年7月增值稅應(yīng)納稅額為-3000000元,出口貨物的免抵退稅額為4000000元;公司將其自行研發(fā)的動力節(jié)約技術(shù)轉(zhuǎn)讓給一家科技開發(fā)公司,獲得轉(zhuǎn)讓收入為800000元。要求:(1)計算該公司2019年7月應(yīng)納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。
企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。企業(yè)發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付的金額, 會計學(xué)堂勒老師的初級視頻講課,是既可以寫管理費(fèi),又可以寫固定資產(chǎn),做學(xué)堂的選擇題,我選了固定資產(chǎn)和管理費(fèi)用,但答案是不能選固定資產(chǎn),小丸子老師講解是跟固定資產(chǎn)沒關(guān)系
請問:不明白這句話啥意思?
計提存貨跌價準(zhǔn)備是可抵扣暫時性差異來的?
老師請問一下,這次增值稅申報我打開系統(tǒng)合計是負(fù)數(shù),因?yàn)?月份有預(yù)繳了一萬多稅款,7月份沒有開票,如果負(fù)數(shù)申報有風(fēng)險把?
老師您好,公司借的個人的款打到公戶了,,通過app退回給他們了,我可以直接做賬把他們的賬給充了了嗎
老師好,金礦企業(yè)生產(chǎn)出來直接賣精粉,有金有銀,那企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,如果要實(shí)時反應(yīng)各個項(xiàng)目的實(shí)際支出,我認(rèn)為最好的方法是在流水里面反應(yīng),所以把銀行存款科目按項(xiàng)目設(shè)置是最好的
麻煩老師看下第八第九題,我的答案和課本不一樣
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,請問在銀行存款明細(xì)科目下能不能設(shè)置項(xiàng)目
有限合伙公司,每個月根據(jù)利潤表各股東按照占股比例繳納個人經(jīng)營所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個人經(jīng)營所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買的鹽汽水給車間工人喝的,計入什么科目
入費(fèi)用,不用減免稅款
對,你們不是出口嗎?也沒增值稅
是的,沒有增值稅
那就直接記入費(fèi)用就行了