你好,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅沒有限制,只要匯算清繳就行了。
請(qǐng)問那種老板名下有幾家公司,還有幾家是空殼公司,她個(gè)人在一家公司按照實(shí)際工資申報(bào)了個(gè)稅,其它幾家,有的0申報(bào),有的填法人最低薪資申報(bào)可以嗎?
法人代表在其他公司有申報(bào)員工個(gè)稅,在自己名下還能申報(bào)個(gè)稅嗎?或是最多能申報(bào)幾個(gè)公司?
我想問下,我公司有一個(gè)員工有幾份收入,那我公司申報(bào)他個(gè)稅的時(shí)候,只申報(bào)他在我公司的收入,那我想問問,他其它收入是自己申報(bào)還是怎么樣,還有他其它收入是怎么算個(gè)稅的?
法人在其他公司交了社保報(bào)了個(gè)稅,在我們公司一直申報(bào)個(gè)稅,他現(xiàn)在說把自己公司的個(gè)稅不申報(bào)了,那是直接0申報(bào)嗎?
提問:老師,法人名下有好幾個(gè)公司,已經(jīng)在其他公司做了個(gè)稅申報(bào),能在新成立的公司名下做個(gè)稅0申報(bào)嗎?
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
什么意思?只要每年做匯算清繳就行是嗎?
對(duì),在幾家申報(bào)沒有限制
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝啦。