你好 對(duì) 這樣處理對(duì)的?

上年度個(gè)人去代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,備注欄標(biāo)明是支付方代扣代繳個(gè)人所得稅,支付方?jīng)]有代扣代繳,個(gè)人匯算清繳時(shí)補(bǔ)齊了,這個(gè)支付方還有責(zé)任么
老師,勞務(wù)者去代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有繳納任何費(fèi)用,發(fā)票上只備注支付方代繳個(gè)人所得稅,我是不是只幫扣繳個(gè)人稅可以了,其他增值稅和附件稅就不管了
老師好,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了30萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票時(shí)沒(méi)讓繳納個(gè)人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個(gè)稅,但是實(shí)際到賬金額為30萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)是不是公司沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅是不是年終匯算的時(shí)候得自己本人補(bǔ)繳。還有我想問(wèn)一下開(kāi)票時(shí)勞務(wù)費(fèi)跟施工費(fèi)有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)代開(kāi)的時(shí)候,繳納了個(gè)人所得稅,完稅證明上有個(gè)人所得稅完稅記錄,但是代開(kāi)的發(fā)票備注欄還備注了個(gè)人所得稅由支付方代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局還讓支付方代扣個(gè)人所得稅,這是怎么回事?
支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果這個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是不是我單位就不用代扣代繳個(gè)人了呀,他開(kāi)票的時(shí)候應(yīng)該就自己已經(jīng)繳納個(gè)稅了才能開(kāi)出來(lái)吧,是這樣嗎
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請(qǐng)問(wèn)評(píng)星補(bǔ)貼款45萬(wàn),做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問(wèn)題 2019年公司付電費(fèi)17萬(wàn) 其中13萬(wàn)是代其他公司支付的 17萬(wàn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬(wàn) 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開(kāi)票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎

