你好,可以的,可以這么做。

老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒有收入,因為籌備的項目比較大型,所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多,在沒有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來源的有白條的支出全部做進(jìn)去)就可以了吧?因為股東也沒有認(rèn)繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對公賬戶去支出的,那比如老板們不轉(zhuǎn)入對公,而是直接以個人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XXX(股東)
老師,請問企業(yè)現(xiàn)在建廠,很多支付的款項因為目前沒有票,都是把錢以借款名義轉(zhuǎn)到個人卡上,再從個人卡支付出去,但是建廠的話我需要按工程進(jìn)度每月進(jìn)行在建工程暫估,這樣可以用收據(jù)和個人轉(zhuǎn)賬憑證沖個人借款嗎?
老師好!在2021年2月1日公司副總兼項目經(jīng)理以公司名義與個人簽訂了工程發(fā)包意向性協(xié)議。當(dāng)時這個副總(兼項目經(jīng)理)要這個人將款項轉(zhuǎn)入我個人卡(用途:黔東國際項目誠信金50萬元),當(dāng)時款項進(jìn)入我個人卡時,我不同意,要求退還到打錢進(jìn)入我賬戶的賬戶??筛笨傉f暫時收下,因為要用這筆款項來發(fā)放拆遷戶的過渡費(fèi)及其他開支。我當(dāng)時說要I么進(jìn)公戶,要么退回去,總之堅 決不同意用我個人卡去付,最后副總與另一個員工協(xié)商好,將我個人卡收到的款項(誠信金)轉(zhuǎn)入到另一名員工個人賬戶,由她去支付過渡費(fèi)及其他費(fèi)用。請問一下像這種操作我會不會有稅務(wù)風(fēng)險?我應(yīng)該如何規(guī)避財務(wù)風(fēng)險?需要公司給我出具什么來防避風(fēng)險?
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡進(jìn)行支付公司一些費(fèi)用),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,以后規(guī)范化,例如:①電氣公司承包一個工程,這期間發(fā)生所有費(fèi)用都是股東張三墊付,后來公司收到了工程款(合同款500萬,本次收到工程款20萬),股東張三又從對公賬戶轉(zhuǎn)到他個人銀行卡20萬,后來又需要支付費(fèi)用,股東張三又從個人銀行卡墊付支付公司的費(fèi)用,如此反復(fù)業(yè)務(wù)往來,請問如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何核對出公司到底欠股東張三多少錢?謝謝老師
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
這樣沒有正規(guī)發(fā)票,會不會有涉稅風(fēng)險呀?
你好,沒有發(fā)票,做賬可以的,但是不允許抵扣所得稅。
只要是是你單位實(shí)際業(yè)務(wù)的就行。
那我的在建工程現(xiàn)在是做的暫估,等以后工程完工決算,拿到正式發(fā)票,我可以一筆沖暫估,然后按照發(fā)票金額入賬嗎?
你好,可以的,可以這么做的。