您好,很高興為您解答,請問具體問題是什么呢?
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費品用于在建工程(廠房)。該批消費品成本為80萬元,計稅價格為100萬元,該批消費品適用的增值稅為13%消費稅為10%,將一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料用于工程,實際成本10萬元,計稅價格12萬元,增值稅為13%,在建工程成本應(yīng)該增加的金額為()
家家公司將自產(chǎn)a型產(chǎn)品用于自行建造生產(chǎn)車間,該批產(chǎn)品的成本為20萬元。計稅價格為30萬元,增值稅稅率為13%
1.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%2.甲公司是一家生產(chǎn)應(yīng)交消費稅的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于本企業(yè)職工的辦公樓建造,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%3.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價20萬元(公允價值也是20萬元),增值稅率13%,消費稅率5%
1.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%2.甲公司是一家生產(chǎn)應(yīng)交消費稅的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于本企業(yè)職工的辦公樓建造,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%3.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價20萬元(公允價值也是20萬元),增值稅率13%,消費稅率5%要求:每筆分錄
企業(yè)將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于在建工程,該批產(chǎn)品成本為20萬元計稅價格為30萬元,增值稅稅率為13%。會計分錄怎么寫
@董孝彬老師在嗎?還有請教的
老師,我公司是小規(guī)模,主營出租非自有的不動產(chǎn),增值稅稅率是5%嗎?裝修好再出租的,裝修費應(yīng)計入什么科目
增加實收資本,需要寫章程修正案嗎?
新成立公司怎么做財務(wù)預(yù)算
老師您好,請問個體工商戶的經(jīng)營所得稅稅率是幾個檔,分點稅率多少?
您好,老師,我公司向建筑商銷售防火門,我們是和甲方簽訂一批門,然后在去廠家訂購一批門,門來就直接進工地,一直都是這個模式,進銷存臺賬還需要登記嘛?我們沒有庫房,也不入庫房。發(fā)票也是供一部分門,去要一部分錢,到工程結(jié)算時,根據(jù)結(jié)算單付清剩余款。
黑龍江個體戶每個月定額4萬,現(xiàn)在開票是不是每個月不超過10萬就可以不交稅
商品按月計提減值,1月2月3月都計提了減值,4月計提減值后就賣掉了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,為什么只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了4月的減值,前面123月的減值都不管了。
公司去年匯算清繳虧損300萬,今年下半年可能會有盈利,如今年三季度盈利100萬,請問今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時再用以前年度虧損去彌補
老師,個人所得稅里的高管,對于不管境內(nèi)支付還是境外支付都要在我國交個稅嗎?還是說不區(qū)分居住時間,只是境外所得且境內(nèi)支付的部分,要在我國納稅
家家公司將自產(chǎn)a型產(chǎn)品用于自行建造生產(chǎn)車間,該批產(chǎn)品的成本為20萬元。計稅價格為30萬元,增值稅稅率為13%
您好,請問問題是什么呢?
我現(xiàn)在問題不要了你退我錢
不退我錢,我舉報你
您好,您的描述里面,只有業(yè)務(wù)背景陳述,沒有具體到底要問什么問題。您可以表達清楚,具體的問題,這邊幫您解決噢