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Q

請問老師,收到供應商的贈品怎么入賬分錄,謝謝!

2021-09-21 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-21 13:35

你好,供應商贈品也是要開發(fā)票的,發(fā)票上選擇贈品,購買方入庫按實際購買金額在購買商品和贈品上分攤采購金額入庫,你們可以叫供應商補開一個贈品的發(fā)票

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 13:44

贈品沒有價格是多少,怎么分配

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齊紅老師 解答 2021-09-21 14:05

購買商品跟贈品的規(guī)格一樣的話就直接總金額/兩者數(shù)量,如果規(guī)格不一樣按市場價分攤

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 15:50

很多種商品才送一個

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齊紅老師 解答 2021-09-21 16:07

贈品規(guī)格跟購買的一樣是嗎?那就購買金額/兩者數(shù)量,按這個單價入庫

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 16:10

不是一樣的

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 16:12

買五種東西,送一個,各商品的名字不一樣

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 16:12

贈送的商品以后也是配套賣出去的

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齊紅老師 解答 2021-09-21 16:30

如果以后銷售也是按5%2B1的規(guī)格賣的話,入庫可以按套裝入,5%2B1為一個單位,按套計算入庫

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 16:43

不是這樣賣的,買的時候是一起,但賣的時候不同時出貨

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 16:43

如果是這樣我就不咨詢了呀!

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 16:58

請問7月的收入發(fā)票已入賬,并已結(jié)了成本,而8月因?qū)Ψ皆蜃鲝U,然后再開票入賬,怎么分錄呢?是不是7月的先不結(jié)成本,8月才結(jié)

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齊紅老師 解答 2021-09-21 17:02

跨月作廢要開紅字發(fā)票給你吧,紅字發(fā)票沖減當期收入,成本也在本期沖回,上個月的賬不需要更改。

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齊紅老師 解答 2021-09-21 17:05

贈品的入庫只能按照市場價格自己分攤價格后入庫了,打個比方:正品500ml,100元,可以算出每ml的單價,然后按贈品的規(guī)格分攤進去

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 17:05

是紅字沖減,成本怎么沖,麻煩給個分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-21 17:07

一般扯成本都是月末結(jié)轉(zhuǎn),按照這個月計算出來的成本結(jié)轉(zhuǎn)單價沖 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 17:10

上個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,那按這么說上個月的成本不結(jié)轉(zhuǎn),留這個月來結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶6976 追問 2021-09-21 17:11

上個月有收入,這個月沒有收入,只是開票沖減,然后再補開票而已

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齊紅老師 解答 2021-09-21 17:17

可以這么理解,操作上就按發(fā)票來就可以了,有開票就記收入,開了紅票按銷售退回,沖減收入就可以了

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2021-09-21
借庫存商品 貸營業(yè)外收入 做這個
2023-09-27
您好 請問您欠款的時候分錄怎么寫的
2021-07-12
這個返利的話是供應商給你開紅字,你這邊直接沖減你的成本處理。
2021-07-12
你好,借銷售費用 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅銷項 不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-04-07
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