你好,供應(yīng)商贈(zèng)品也是要開(kāi)發(fā)票的,發(fā)票上選擇贈(zèng)品,購(gòu)買方入庫(kù)按實(shí)際購(gòu)買金額在購(gòu)買商品和贈(zèng)品上分?jǐn)偛少?gòu)金額入庫(kù),你們可以叫供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)一個(gè)贈(zèng)品的發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)收到供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送的產(chǎn)品怎么做賬
老師好,我們欠A供應(yīng)商貨款未付,A供應(yīng)商買了一些我們的商品,我們銀行已收款。請(qǐng)問(wèn)做賬這筆收款怎么沖A供應(yīng)商的應(yīng)付款?分錄怎么做?謝謝
老師好,A供應(yīng)商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應(yīng)商貨款未付的,這筆返利收入請(qǐng)問(wèn)做賬怎么沖減A供應(yīng)商的應(yīng)付款,分錄怎么做?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,收到供應(yīng)商的贈(zèng)品怎么入賬分錄,謝謝!
老師您好,公司收到供應(yīng)商的贈(zèng)品怎么入賬?
老師,今年開(kāi)始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問(wèn)的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機(jī)構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)綱稅,這邊的機(jī)構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是外縣嗎?還是??
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫(xiě)分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
贈(zèng)品沒(méi)有價(jià)格是多少,怎么分配
購(gòu)買商品跟贈(zèng)品的規(guī)格一樣的話就直接總金額/兩者數(shù)量,如果規(guī)格不一樣按市場(chǎng)價(jià)分?jǐn)?
很多種商品才送一個(gè)
贈(zèng)品規(guī)格跟購(gòu)買的一樣是嗎?那就購(gòu)買金額/兩者數(shù)量,按這個(gè)單價(jià)入庫(kù)
不是一樣的
買五種東西,送一個(gè),各商品的名字不一樣
贈(zèng)送的商品以后也是配套賣出去的
如果以后銷售也是按5%2B1的規(guī)格賣的話,入庫(kù)可以按套裝入,5%2B1為一個(gè)單位,按套計(jì)算入庫(kù)
不是這樣賣的,買的時(shí)候是一起,但賣的時(shí)候不同時(shí)出貨
如果是這樣我就不咨詢了呀!
請(qǐng)問(wèn)7月的收入發(fā)票已入賬,并已結(jié)了成本,而8月因?qū)Ψ皆蜃鲝U,然后再開(kāi)票入賬,怎么分錄呢?是不是7月的先不結(jié)成本,8月才結(jié)
跨月作廢要開(kāi)紅字發(fā)票給你吧,紅字發(fā)票沖減當(dāng)期收入,成本也在本期沖回,上個(gè)月的賬不需要更改。
贈(zèng)品的入庫(kù)只能按照市場(chǎng)價(jià)格自己分?jǐn)們r(jià)格后入庫(kù)了,打個(gè)比方:正品500ml,100元,可以算出每ml的單價(jià),然后按贈(zèng)品的規(guī)格分?jǐn)傔M(jìn)去
是紅字沖減,成本怎么沖,麻煩給個(gè)分錄,謝謝
一般扯成本都是月末結(jié)轉(zhuǎn),按照這個(gè)月計(jì)算出來(lái)的成本結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)沖 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
上個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,那按這么說(shuō)上個(gè)月的成本不結(jié)轉(zhuǎn),留這個(gè)月來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
上個(gè)月有收入,這個(gè)月沒(méi)有收入,只是開(kāi)票沖減,然后再補(bǔ)開(kāi)票而已
可以這么理解,操作上就按發(fā)票來(lái)就可以了,有開(kāi)票就記收入,開(kāi)了紅票按銷售退回,沖減收入就可以了