你好,可以的,這不會有影響。如果是專票,增值稅留抵就行。

老師,公司屬于商貿(mào)企業(yè),但是,這個月開票,有商品和技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本,該如何做?
技術(shù)服務(wù)費(fèi)1月份沒有收入,沒有開發(fā)票,然后收進(jìn)來技術(shù)服務(wù)費(fèi)的成本,這個是暫時不可以做主營業(yè)務(wù)成本的吧??
老師你好,我公司是軟件公司,然后這個月沒有收入,這個月收到技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以先行做成本嗎?
您好老師 請教下 我們做軟件的給對方開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后我收到的成本發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi) ,我有點(diǎn)想不通,這怎么解釋呢
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購的,這個技術(shù)服務(wù),我們沒有進(jìn)項(xiàng)票做成本可以嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?


今天稅務(wù)局說,收入必須跟成本配比,這個月沒收入,就不應(yīng)該有成本,
這個在會計準(zhǔn)則里有依據(jù)嗎?
你好,收入和成本是要對應(yīng),但也會存在一個時間差,比如你上月開票確認(rèn)收入了,而你成本的發(fā)票次月才到,這就會導(dǎo)致差異。稅務(wù)局這邊回答了你,你也可以再下次開票確認(rèn)收入時,再入成本。
那如果說我成本產(chǎn)生了,但是收入一直沒有,因?yàn)椴灰欢ㄕf一定會簽合同,總有變數(shù)的,如果簽不了合同,那這個前期產(chǎn)生的成本就不能如成本了嗎?
你好,確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用,后續(xù)未確認(rèn)收入,你還是可以入的,若稅務(wù)來檢查,你提供相關(guān)資料進(jìn)行佐證即可。