哈哈,會計制度就是這么規(guī)定的,遵照,執(zhí)行就是了哦
搞糊涂了,進項稅額在借方,進項稅額轉(zhuǎn)出也在借方???!
老師,年末12月份進項有留抵,應交稅費 進項稅額在借方,銷項稅額在貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做
老師,天然氣發(fā)票 借管理費用 應交稅費-進項449.4 借進項稅額轉(zhuǎn)出126.69 應付賬款 借進項稅額轉(zhuǎn)出126.69這個在借方嗎
老師,我們23年沒有進項稅,期末余額轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,應交增值稅在借方,進項稅額在借方,應交稅費在借方,年末那些需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫啊
老師搞糊涂了,資產(chǎn)負債表應交稅費借方負數(shù),是不是進項稅額大于銷項稅額,有留底稅。如果借方是正數(shù)表示什么
公司開的勞務費,勞務費包扣什么
企業(yè)所得稅匯算清繳是填寫貸方還是借方
老師,我們是貨物代理公司。開運輸費是6%還是9%吖
老師,當月要是沒發(fā)工資,是不是不應該申報個稅
我是A企業(yè) 向銀行申請的信用證 然后支付給B企業(yè) B企業(yè)已收到現(xiàn)金 信用證上的受益人就是B企業(yè)。然后銀行詢證函的票據(jù)有這一項600萬 應該怎么賬務處理
上班沒有事做,我要干啥,領(lǐng)導還在旁邊,我不知道做什么
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
請問電話費發(fā)票抬頭是個人能報銷嗎?
您好老師,對方開錯發(fā)票了,我們已經(jīng)認證了,她家自己紅沖了,也沒讓我們開紅字發(fā)票確認單,他們又開藍字發(fā)票,這樣對嗎?
老師,2024年5月16日購買的冰柜,原值13700元,折舊按8年,截止到2025年6月,凈值是多少?
第二張圖有點看不懂,能不能解釋一下,謝謝啦
進項稅轉(zhuǎn)出應該在貸方,那張憑證一看就是錯的。 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項-(進項-進項稅轉(zhuǎn)出) 為啥進項一轉(zhuǎn)就是16萬多?
這個憑證是會計學堂實操例題的正確答案,錯了嗎
進項不可能轉(zhuǎn)出16萬多,
我剛剛問你為啥進項轉(zhuǎn)出在借方,你回答會計制度規(guī)定的,執(zhí)行就是了
看花眼 了,把它看成是??應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
到底應該是怎樣的?
進項稅轉(zhuǎn)出應該在貸方 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項-(進項-進項稅轉(zhuǎn)出)