同學(xué)你好 沖營業(yè)外收入
問你個問題,就是我們報稅的時候稅款罰款100元,然后過了幾天稅務(wù)局又把那100給退了回來。我們做賬時收到這100塊錢的退款時做賬應(yīng)該是計入營業(yè)外收入呢還是直接紅字沖回繳納時的營業(yè)外支出呢
請問公司多收客戶的錢已經(jīng)做了營業(yè)外收入,當(dāng)月又退回給客戶,退回時應(yīng)該做營業(yè)外支出,還是沖回營業(yè)外收入呢?
老師,保險費用退回,但發(fā)票不退回,直接進營業(yè)外收入,還是不含稅部分管理費用紅字沖回,稅金做營業(yè)外收入呢?(當(dāng)時進的管理費用)
起訴A客戶付款,A客戶把款退至法院,法院又退回給公司的分錄怎么做? 是把原來客戶欠款核銷掉,借銀行貸應(yīng)收,還是借銀行貸營業(yè)外收入?
請問一下,上個月做的營業(yè)外收入,這個月退回給客戶,怎么做賬
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
老師那如果是下個月退回的話也這樣做嗎?
嗯 你計入營業(yè)外支出還得交一次所得稅
哦哦好的,謝謝!
滿意請給五星好評,謝謝