用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師,2019年沒做賬,有銀行存款余額50多萬,我現(xiàn)在填了期初余額50多萬,資產(chǎn)試算結(jié)果不平,但結(jié)不了賬,怎么辦,我填個負(fù)債50多萬嗎?負(fù)債填長期應(yīng)付款嗎?長期應(yīng)付款是用在什么地方
這個是什么原因?期初銀行存款有0.99元,我就填了0.99元,現(xiàn)在期初余額不平
你好,我從3月開始建內(nèi)賬,我把銀行存款期初余額錄進(jìn)去了,不平是什么原因
快賬 我設(shè)置了銀行存款的期初余額900元,做完賬后,資產(chǎn)負(fù)債表,總是不平,就差900元,怎么做?
空調(diào)專票3000普通發(fā)票2000,開普通發(fā)票合適是嗎?
過節(jié)費,可以加到工資里嗎,獎金過節(jié)費還工資是加到一起算個稅嗎?每年的社保工資申報要全年工資加進(jìn)去獎金和過節(jié)費?
一般納稅人增值稅6,買空調(diào)開普通發(fā)票2000開專票3000,哪種合適
年底的時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 麻煩寫上具體數(shù)字
昨天開錯的票,今天把它作廢,是紅字發(fā)票開具把
請問老師,這個科目余額表,固定資產(chǎn)本年累計借方減本年累計貸方。加上期初借方余額,為什么不等于期末的借方余額?
建材行業(yè)進(jìn)銷存管理表有模板嗎
以前買課送的快賬進(jìn)銷存系統(tǒng),剛開始好像是三個月的VIP的,那現(xiàn)在還能用不
麻煩寫一下增值稅計提 結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄 帶一下數(shù)字
請問老師,建筑業(yè)確認(rèn)收入按下列哪種方式,請舉例說明?
這個怎么調(diào)?把數(shù)填在未分配利潤里嗎?
嗯 在未分配利潤里面填寫