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麻煩寫一下增值稅計(jì)提 結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄 帶一下數(shù)字

2025-09-21 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-21 15:34

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 100

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 80
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 80

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20


借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
貸:銀行存款 20

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同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 100

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 80
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 80

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20


借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
貸:銀行存款 20
2025-09-21
同學(xué)你好,1、原銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)的借、貸,現(xiàn)在掛帳,借:銷項(xiàng)稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅,差額掛帳未交增值稅,2、附加稅計(jì)提,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸 :應(yīng)交城建稅,應(yīng)交教育費(fèi),應(yīng)交教費(fèi)附加,
2022-01-05
你好 本月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
你好,上一個(gè)月留抵10在哪個(gè)科目里面?
2022-04-02
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。 借未交,貸銀行?
2023-07-04
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