你好? ; 借銀行存款 貸合同負(fù)債 ;? ? 確定 :借合同負(fù)債貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??

老師新年好,請問我們酒店收到客人提前支付的款項(xiàng)30萬(實(shí)際4月份來消費(fèi)),是計(jì)入預(yù)收賬款還是合同負(fù)債,實(shí)際上還沒開發(fā)票,等到實(shí)際消費(fèi)時(shí)再按客人要求開發(fā)票,需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎
老師你好,我們預(yù)收了3年的管理費(fèi),付過來就馬上開票了。新收入準(zhǔn)則下是要求預(yù)收計(jì)入合同負(fù)債,再按期確認(rèn)收入。但發(fā)票開出去,要交稅,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師您好,我公司是工業(yè)企業(yè),實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 合同簽訂后收取預(yù)付款,客戶要求見票付款,就按照合同內(nèi)容開具發(fā)票,但是原材料實(shí)際上尚未采購加工。開票的時(shí)候所得稅上需要確認(rèn)收入嗎?還是發(fā)貨后才確認(rèn)所得稅收入,謝謝老師
老師您好,請問我們公司預(yù)收了3年的費(fèi)用,一次性開票了。在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,需要分期確認(rèn)收入,在繳稅和確認(rèn)收入的分錄要如何做?預(yù)收款項(xiàng)時(shí)已做分錄:借:銀行存款 貸:合同負(fù)債
老師,這個(gè)合同負(fù)債,先收款,再每個(gè)月確認(rèn)收入和稅費(fèi),但是實(shí)際工作中,客戶付了一年的費(fèi)用,我們就要先開出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認(rèn)收入和交增值稅,不能分開一個(gè)一個(gè)月來?實(shí)操怎么處理這樣的情況?
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個(gè)體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報(bào)個(gè)稅,可以嗎?還有就是個(gè)人經(jīng)營所得稅,每月報(bào)的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈(zèng)沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實(shí)際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么


是一次性開票給對方,不是按確認(rèn)收入分段開票。繳稅的分錄怎么寫呢?
?你好 ;? 一次性開票的話??; 借銀行存款 貸合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ??;? ? 確定 :借合同負(fù)債貸主營業(yè)務(wù)收入? ?
好的,謝謝老師
?沒事的;希望能幫到你? ?