你好,跨月的發(fā)票無(wú)法作廢。 紅沖需要去稅局申請(qǐng),審批通過(guò)了才可以 開具?

老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局每個(gè)月只給了我們兩張普通發(fā)票,而且限額都是1萬(wàn),這個(gè)月需要多開發(fā)票,如何辦理呢,怎么操作
我們公司是小規(guī)模納稅人上月開的增值稅專用發(fā)票忘記作廢,這個(gè)月怎么處理,需要開紅字發(fā)票嗎
公司是小規(guī)模 上個(gè)月開了普票,這個(gè)月需要做廢紅沖,這個(gè)要怎么操作需要去稅務(wù)局辦理嗎?
小規(guī)模上個(gè)月開發(fā)票開成多稅率了,這個(gè)月沖紅有沒(méi)有影響,或者沖紅需要什么操作
這個(gè)月不小心點(diǎn)了上傳匯總,當(dāng)月紙票還能作廢嗎?都不見作廢這個(gè)操作了,要怎么操作呢?開紅沖發(fā)票嗎
你好。個(gè)體戶收入30萬(wàn),沒(méi)有成本,要繳納多少錢的所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,運(yùn)輸公司,柴油費(fèi),租賃費(fèi)入哪個(gè)科目
去年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒(méi)做,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?
老師,辦理股權(quán)變更事宜,稅務(wù)通過(guò)了,工商登記了,后面還有哪些變更的不
假設(shè)一輛車純賺1000,在有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,加價(jià)多少呢
老師:我們有10來(lái)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都有開票收款,其中包括一個(gè)一般納稅人,一個(gè)有限公司,一個(gè)個(gè)體戶,一個(gè)香腸廠,這4個(gè)我正常做賬上報(bào)的,余下都是個(gè)體戶,每月開票都不開超的,也就不用做賬,有幾個(gè)是拿來(lái)就收款的,緩解收款的壓力,都是店里員工是身份證或老板家人是身份證辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址原來(lái)都在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的地址,因?yàn)橛?間左右店面(店面是打通的),現(xiàn)在我要求后,有些是已經(jīng)地址改走了,香腸廠的話是在開發(fā)區(qū)的,人員工資都控制在6000左右,這樣不用交個(gè)稅,因?yàn)槌男U多的,工資高是因?yàn)橐惶鞎r(shí)間久,所以工資高。昨天我們老板說(shuō),去年我們一個(gè)電商客戶采購(gòu)香腸100多萬(wàn),他是用他的私戶打到我們的私戶
11月6日辦稅務(wù)下個(gè)報(bào)個(gè)稅工資薪金,還是這個(gè)月報(bào)啊
老師,我們上個(gè)月申報(bào)社保的時(shí)候有滯納金,這個(gè)滯納金在電子稅務(wù)局里的那里看呀
11月份6日辦稅務(wù),個(gè)稅工資薪金,才個(gè)月申報(bào)嗎?還是這個(gè)月申報(bào)
工商年報(bào)忘記申報(bào)怎么辦


需要提交什么材料嗎?
你好,具體是什么原因需要紅沖呢?
開多了,不需要那么多
你好,需要對(duì)方的拒收證明,之前的發(fā)票,填寫的負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章等?