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去年沒計提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒做,那么這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?

2025-11-08 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-08 14:10

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所得稅費(fèi)用利潤分配,未分配利潤,企業(yè)會計準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整

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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所得稅費(fèi)用利潤分配,未分配利潤,企業(yè)會計準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整
2025-11-08
?你好;? ? ?是的。? 結(jié)轉(zhuǎn)下:借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整; 這樣就做 3筆就可以了? ?
2022-07-07
你好,補(bǔ)交的是去年的,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-11-09
你好,同學(xué) 不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整,直接所得稅費(fèi)用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
2021-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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