嚴(yán)格來(lái)說(shuō),發(fā)票沒(méi)法使用。
如果稅收編碼選錯(cuò)了,可以怎么彌補(bǔ)?
如果發(fā)票的稅收編碼開錯(cuò)了,會(huì)怎么樣?
我在網(wǎng)上填寫了中考報(bào)名資料在填郵政編碼的時(shí)候填錯(cuò)了,如果郵政編碼填錯(cuò)了,會(huì)怎么樣?會(huì)影響報(bào)名嗎?
老師 如果開票時(shí)的稅收分類編碼填錯(cuò) 票已開出 會(huì)有什么影響嗎
請(qǐng)問(wèn),如果稅收編碼開錯(cuò)了,但是稅率沒(méi)錯(cuò),沒(méi)有少交稅,而且錯(cuò)誤的稅收編碼和正確的企業(yè)都一直在用,這樣被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了會(huì)要罰款嗎?金額大,有1000萬(wàn)的,已經(jīng)有三個(gè)月了,一直沒(méi)發(fā)現(xiàn)
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),那差的4個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實(shí)收資本會(huì)計(jì)分錄是借銀行貸實(shí)收資本法人對(duì)嗎
老師BD選項(xiàng)沒(méi)理解?第二題
老師,我想問(wèn)一下季度印花稅,都是按銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額去計(jì)算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計(jì)算,還是說(shuō)要根據(jù)實(shí)際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計(jì)算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計(jì)算繳納印花稅,是哪種情況?
老師,附表二的高鐵票計(jì)算抵扣的不含稅金額要四舍五入嗎?
老師,我們是餐飲業(yè),公司沒(méi)有車,但是有加油費(fèi),這種怎么做賬呢
除了法人,股東也可以轉(zhuǎn)錢給公司走往來(lái)吧
老板,公司要注銷,固定資產(chǎn)沒(méi)折舊完,未分配利潤(rùn)30萬(wàn),其它應(yīng)付款26萬(wàn),未完全實(shí)繳,只實(shí)繳了11000元,這種情況能注銷得了嗎
打印會(huì)計(jì)賬套時(shí),現(xiàn)金銀行日記賬包括其他貨幣資金嗎
求教:法人沒(méi)有自己實(shí)名的手機(jī)號(hào)可以注冊(cè)電子稅務(wù)局嗎
那會(huì)不會(huì)出現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)抵扣里?系統(tǒng)會(huì)不會(huì)推送?
你好,增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)會(huì)顯示的,不影響抵扣。
哦,那后續(xù)要求改正過(guò)來(lái) ,是嗎?之前都錯(cuò)了好久了,前期的財(cái)務(wù)也沒(méi)有關(guān)注到這個(gè)問(wèn)題
最好是全部都修改過(guò)來(lái)。
好的,謝謝老師,以前已經(jīng)處理的就算了,是吧?
不用客氣,工作愉快。