你好,只能作廢發(fā)票了?;蛘唛_紅字發(fā)票
如果稅收編碼選錯(cuò)了,可以怎么彌補(bǔ)?
老師好 在增加商品編碼時(shí),稅率都是百分之13,如果稅收大類選擇錯(cuò)了有影響嗎,怎么可以快速選擇某種商品屬于哪個(gè)大類
如果發(fā)票的稅收編碼開錯(cuò)了,會(huì)怎么樣?
老師,發(fā)票稅收編碼選錯(cuò),大類選錯(cuò)還能收嗎,空調(diào)配件大類選成了空調(diào)可以收嗎?
老師,稅收分類編碼選錯(cuò)了,已經(jīng)開了幾張了,可以不管不
跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳增值稅后,還需要申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅怎么登錄
老師,我這邊一個(gè)員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項(xiàng)附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會(huì)計(jì)去接收整理會(huì)計(jì)檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實(shí)際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請(qǐng)問他的個(gè)稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個(gè)點(diǎn)?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),那差的4個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實(shí)收資本會(huì)計(jì)分錄是借銀行貸實(shí)收資本法人對(duì)嗎
老師BD選項(xiàng)沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額去計(jì)算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計(jì)算,還是說(shuō)要根據(jù)實(shí)際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計(jì)算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計(jì)算繳納印花稅,是哪種情況?
如果很多都錯(cuò)了,而且跨月了,怎么操作呢?可以在開票系統(tǒng)修改編碼嗎?那樣會(huì)不會(huì)自動(dòng)就全部改回來(lái)了
你好 跨月了你就要做紅字沖減,如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,收回開錯(cuò)發(fā)票,開紅字發(fā)票