從“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”設(shè)置
老師你好,我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時(shí),我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來的幾張發(fā)票。請(qǐng)問怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
你好 請(qǐng)問怎么把公司對(duì)應(yīng)的信息導(dǎo)入到《外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件》中?
老師,您好!我想咨詢關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件內(nèi)申報(bào)了免抵退。后來因?yàn)槎惥肿屍髽I(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報(bào)選擇了在線申報(bào)撤回的退免稅申報(bào)。 導(dǎo)致我這個(gè)月在離線版申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,請(qǐng)問需要怎么做呢?
老師您好,請(qǐng)問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報(bào)?。糠浅8兄x老師!
老師您好,請(qǐng)問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內(nèi)銷,12月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報(bào)???非常感謝老師!
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
但是只有這些信息 我們的出口退免稅備案表,這里不需要上傳嗎?
需要上傳的 導(dǎo)入就行了
怎么導(dǎo)入呢?
左上角沒有導(dǎo)入的嗎