同學(xué)你好 對(duì)的 需要的
老師,固定資產(chǎn),如果之前確認(rèn)了遞延所得稅,但是在遞延所得稅還沒轉(zhuǎn)回之前,就把固定資產(chǎn)出售了,請(qǐng)問之前確認(rèn)的遞延所得稅要轉(zhuǎn)回嗎?
權(quán)益法長投,初始投資時(shí)計(jì)入營業(yè)外收入的金額,在計(jì)算所得稅時(shí),準(zhǔn)備長期持有,不確認(rèn)遞延所得稅,那這部分營業(yè)外收入,直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
懂的老師請(qǐng)回答, 重大影響的長投作為取得控制的對(duì)價(jià),合并底稿上對(duì)長投的調(diào)整: 借 長投 貸 投資收益(重大影響的長投公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差額) 如果是擬長期持有的,那么未來不會(huì)轉(zhuǎn)回,所以不確認(rèn)遞延。 如果不是擬長期持有的話,未來會(huì)轉(zhuǎn)回,確認(rèn)遞延。 借 所得稅費(fèi)用 貸 遞債 對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,持有待售長投確認(rèn)的遞延所得稅,在持有待售長投真的出售那天,需要把遞延所得稅沖銷嗎?
為什么要確認(rèn)600的遞延所得稅負(fù)債,之后的600凈利潤和甲又沒關(guān)系了,不是已經(jīng)劃為持有待售了嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來,又必須得開銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問題?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個(gè)酒店經(jīng)營項(xiàng)目的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個(gè)獨(dú)立的個(gè)體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請(qǐng)問1、是上面設(shè)立一個(gè)酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個(gè)做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨(dú)成立的個(gè)體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯(cuò)了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?