你好,對(duì)的是的,是這么做的。
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷售是水果,開票出去是直接開9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
老師,我采購免稅農(nóng)產(chǎn)品,買價(jià)10000,按10000*9%抵扣,做分錄的時(shí)候要把要以10000—900=9100為成本嗎
1、購進(jìn)時(shí), 借:原材料 9100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)900 貸:銀行存款 2、領(lǐng)用4000元,滿足計(jì)價(jià)扣除條件 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)400 貸:原材料400 加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已抵扣稅額÷票面稅率(扣除率)×1% =[(4000/10000)*900]?9%×1%=400 老師的計(jì)算應(yīng)該是40吧 這么算的話是再領(lǐng)5100可以抵扣的就是51了 分開算最終就是抵扣991元了 而最初能確定全部領(lǐng)用 就能抵扣1000元了 就是前期用途不明后期慢慢全部領(lǐng)用了 就虧了9元進(jìn)項(xiàng)稅 是嘛 那如果認(rèn)為全部領(lǐng)用最后有2000沒領(lǐng)用怎么做呢
某增值稅一般納稅人,企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,支付買價(jià)12000元,裝卸費(fèi)1000元,入庫前挑選整理費(fèi)400元,按照稅法規(guī)定,該購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品適用增值稅,抵扣稅率,分之13,該批農(nóng)產(chǎn)品的采購成本為多少錢?會(huì)計(jì)中的算數(shù)會(huì),但是稅法不會(huì)為什么要用12000乘以(1-13%)呢?產(chǎn)品的買價(jià)含稅嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?這個(gè)地方不計(jì)算不就可以了嗎
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
福利費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用沒有計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,跨境電商的收入,是需要根據(jù)報(bào)關(guān)單的金額,開具0稅率發(fā)票嗎?還是按照企業(yè)支付寶收到的金額提現(xiàn)做收入?
承兌貼息收入做憑證需要計(jì)稅嗎
老師好!我們是建筑公司一般納稅人,接了光伏設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目,要開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?項(xiàng)目名稱可開建筑服務(wù)一維修服務(wù)嗎
老師,請(qǐng)問我們購買國有土地,合同約定2023.07.20日之前交于乙方,使用權(quán)50年,我們是2023.09月交納的契稅和印花稅等, 請(qǐng)問我們計(jì)提無形資 產(chǎn)攤銷應(yīng)該從什么時(shí)間開始,到什么時(shí)候結(jié)束
快遞公司開過來的專票 可以用來勾選抵扣嗎
老師麻煩問一下,個(gè)體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對(duì)方開3%的專票嗎,謝謝老師
請(qǐng)問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點(diǎn)頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個(gè)稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接