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老師,您再幫我看看我做的這個暫估入賬對不呀

老師,您再幫我看看我做的這個暫估入賬對不呀
2021-09-15 22:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-15 22:03

你好,這個是可以的,沒問題的,學員

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你好,這個是可以的,沒問題的,學員
2021-09-15
其實咱們就是直接沖成本就可以了,就是庫存商品那一步咱就不用沖了,因為它已經(jīng)結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了。
2023-08-31
你好這個摘要寫,收到xx 未到發(fā)票,這樣比較好,
2021-07-10
你好,這個分錄不對的呢。你這邊是采用的會計準則可以按照這個做: 借以前年度損益調(diào)整-120貸其他應付款-120
2022-03-04
您好,是不正確的分錄
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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