你好 是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,銀行付款轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi),我們?nèi)胭~為財(cái)務(wù)費(fèi)用,在現(xiàn)金流量表體現(xiàn)在哪個(gè)項(xiàng)目呢?支付其它與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的?還是分配股利或償付利息所支付的現(xiàn)金
無(wú)形資產(chǎn),融資分期, 2、后期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用,金額怎么計(jì)算,有沒(méi)有公式? 分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)的融資費(fèi)用,金額怎么計(jì)算。 1.還有確認(rèn)入賬價(jià)值 借:無(wú)形資產(chǎn)/金額怎么計(jì)算,購(gòu)買(mǎi)價(jià)款現(xiàn)值,為什么還要+銀行支付款呢? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款
支付的融資費(fèi)用幾千塊錢(qián),入賬到財(cái)務(wù)費(fèi)用的,現(xiàn)金流項(xiàng)目怎么放?
融資租賃支付租金的分錄應(yīng)是借:長(zhǎng)期應(yīng)付款69700,貸:銀行存款69700,做賬時(shí)寫(xiě)成借:長(zhǎng)期應(yīng)付款64510.10,借:未確認(rèn)融資費(fèi)用5189.90,貸:銀行存款69700,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用5189.90,貸未確認(rèn)融資費(fèi)用5189.90,月末發(fā)現(xiàn)未確認(rèn)融資費(fèi)用沒(méi)有減少,又做了一筆分錄,借財(cái)務(wù)費(fèi)用5189.90,貸未確認(rèn)融資費(fèi)用5189.90,這樣的話,財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了一筆,怎么調(diào)賬?
融資租賃問(wèn)題:實(shí)際支付的金額的現(xiàn)值為固定資產(chǎn)價(jià)值 合同價(jià)格是長(zhǎng)期應(yīng)付款。 兩者差額確認(rèn)為未確認(rèn)融資費(fèi)用 ,收到利息發(fā)票未確認(rèn)融資費(fèi)用轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,那么,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)什么科目呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
融資費(fèi)用不能記錄到利息費(fèi)吧 記錄到了財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
融資費(fèi)用有手續(xù)費(fèi)的,手續(xù)費(fèi)的話是做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面支付,其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的,如果是未確認(rèn)融資費(fèi)用的話,你賬務(wù)處理的這個(gè)是利息。