你好,可以的,對方給你開收據(jù),500以內(nèi)不需要發(fā)票。
我們項目現(xiàn)場臨時找了個人,給我們安裝設備,一共300塊錢,和對方要了身份證復印件,這種情況可以直接記入管理費-人工費嗎,稅錢抵扣?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我想要咨詢一下,我們是完成一個個裝修項目實現(xiàn)收入的。通過購買設備和一些輔材,請勞動工人提供勞務,完成裝修項目。老板為了省錢,現(xiàn)在有部分材料和工人的勞務費是從公賬轉(zhuǎn)錢到老板個人卡然后直接從個人卡上支出去給供應商和工人的,勞務費沒有代扣代繳個稅,我想要問一下,這種情況怎么處理?還有如何歸集每個項目的成本,費用?,F(xiàn)在導致其他應收款-股東金額非常大,
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時工購買的雇主責任險可以進行認證進項稅抵扣嗎?但是臨時工我們不做工資申報個稅的,這種情況的可以進項抵扣嗎??老師,我這邊不做臨時工不做申報個稅,就是不能抵扣進項稅,入賬就直接計入管理費用~福利費可以嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?老師,會計分錄詳細指導一下,老師說的入招待費,指的是哪個會計科目招待費??麻煩指導清楚,是不是借:管理費用~業(yè)務招待費應交增值稅~進項貸:銀行來自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發(fā)布48藍暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-01-0913:31你還,如果電視機安裝在公司會所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計入管理費用-折舊費,如果是贈送給客戶的,應該計入招待費,即入管理費用-招待費齊紅(答疑老師)招待費對應的進項稅不允許抵扣共2條回復老師,這是你上次回答我的
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔任會計主管,什么職稱可以擔任總會計師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務,客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費,這個業(yè)務的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務如何處理
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 成本問題總結我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
車學堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領外建項目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。