你好? ?你一個設(shè)備? ? 還分批來銷售的嗎?? ? 設(shè)備是整套設(shè)備 還能分批銷售??

#提問# 請問老師,我們有一套設(shè)備是195萬購入的,然后我們賣掉了三分之一,收了120萬,這個應(yīng)該怎么做賬???
老師,你好,請問房企和銷售方簽了協(xié)議說一套房子的底價為50萬,銷售方賣了60萬,多賣的10萬,我們和銷售方55分,這5萬我們該怎么入賬,底價的款直接進房地產(chǎn)公司賬戶,分多的10萬銷售方收了分5萬給我們,我們該怎么做賬
老師,你好,請問房企和銷售方簽了協(xié)議說一套房子的底價為50萬,銷售方賣了60萬,多賣的10萬,我們和銷售方55分,這5萬我們該怎么入賬,底價的款直接進房地產(chǎn)公司賬戶,分多的10萬銷售方收了分5萬給我們,我們該怎么做賬
你好老師,我們家的一套生產(chǎn)設(shè)備不用然后賣掉了設(shè)備的一部分還有一部分在工廠這個應(yīng)該咋做賬呀
老師您好,我們企業(yè)購買的設(shè)備是10萬,然后10萬賣給客戶了,請問這個情況被允許嗎?我們營業(yè)執(zhí)照沒有銷售設(shè)備這個業(yè)務(wù),是做飲料銷售的
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費,合同簽的兩個項目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
是一次性購入3組設(shè)備,然后賣掉一組
?你好 ;? 那你就先計入固定資產(chǎn)去? 按月折舊 ; 到時你 銷售出去 :借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)。? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去? ?
老師,銷售出去的時候 借方的累計折舊是賣出這部分資產(chǎn)的折舊費用嗎?可是這部分已經(jīng)進入產(chǎn)品成本了,是不是可以不做這部?。?
?你好 ;? 是說的 銷售這個設(shè)備的? 對應(yīng) 累計折舊的金額。 是的? ? ?; 你要 計算處理的? ??
老師,我沒懂,是不是可以直接做, 借 固定資產(chǎn)清理 65萬 貸 固定資產(chǎn)65萬 。還是說我要把銷售這部分固定資產(chǎn)的折舊費用從產(chǎn)品成本當(dāng)中轉(zhuǎn)出來???
?你好 ;? ? 累計折舊要計算的 。 你之前? ?計算到? 生產(chǎn)成本去? ?也是做的 借生產(chǎn)成本貸累計折舊去 的; 現(xiàn)在要變賣 你要把累計折舊做借方去平科目的?
老師,我理解錯了。您是說要把累計折舊做平,原來貸累計折舊,這回借累計折舊,對嗎?固定資產(chǎn)清理的金額怎么算的?。?
你好? 是的。 這樣你才能平衡的;? 固定資產(chǎn)清理金額的話? 你是一般納稅人 抵扣過進項稅沒有之前 。 如果 抵扣了現(xiàn)在根據(jù)變賣金額? 貸方固定資產(chǎn)清理 就是 價稅分離? ?不含稅金額來計算 按13%稅率??
老師,之前的進項稅額抵扣了
你好 那就是按13%來算增值稅??