你好? ?你一個(gè)設(shè)備? ? 還分批來(lái)銷售的嗎?? ? 設(shè)備是整套設(shè)備 還能分批銷售??
#提問(wèn)# 請(qǐng)問(wèn)老師,我們有一套設(shè)備是195萬(wàn)購(gòu)入的,然后我們賣掉了三分之一,收了120萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)房企和銷售方簽了協(xié)議說(shuō)一套房子的底價(jià)為50萬(wàn),銷售方賣了60萬(wàn),多賣的10萬(wàn),我們和銷售方55分,這5萬(wàn)我們?cè)撛趺慈胭~,底價(jià)的款直接進(jìn)房地產(chǎn)公司賬戶,分多的10萬(wàn)銷售方收了分5萬(wàn)給我們,我們?cè)撛趺醋鲑~
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)房企和銷售方簽了協(xié)議說(shuō)一套房子的底價(jià)為50萬(wàn),銷售方賣了60萬(wàn),多賣的10萬(wàn),我們和銷售方55分,這5萬(wàn)我們?cè)撛趺慈胭~,底價(jià)的款直接進(jìn)房地產(chǎn)公司賬戶,分多的10萬(wàn)銷售方收了分5萬(wàn)給我們,我們?cè)撛趺醋鲑~
你好老師,我們家的一套生產(chǎn)設(shè)備不用然后賣掉了設(shè)備的一部分還有一部分在工廠這個(gè)應(yīng)該咋做賬呀
老師您好,我們企業(yè)購(gòu)買的設(shè)備是10萬(wàn),然后10萬(wàn)賣給客戶了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況被允許嗎?我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有銷售設(shè)備這個(gè)業(yè)務(wù),是做飲料銷售的
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問(wèn)期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民工專戶必須用總公司開(kāi)立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬(wàn)賬面價(jià)值500萬(wàn)。同時(shí)從6月30日開(kāi)始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無(wú)折舊無(wú)減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬(wàn),題目答案是A,問(wèn)題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開(kāi)票,算不算虛開(kāi)
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來(lái)就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒(méi)有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開(kāi)他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開(kāi)普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問(wèn)題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無(wú)備注項(xiàng)目,入庫(kù)到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫(kù)按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
是一次性購(gòu)入3組設(shè)備,然后賣掉一組
?你好 ;? 那你就先計(jì)入固定資產(chǎn)去? 按月折舊 ; 到時(shí)你 銷售出去 :借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)。? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去? ?
老師,銷售出去的時(shí)候 借方的累計(jì)折舊是賣出這部分資產(chǎn)的折舊費(fèi)用嗎?可是這部分已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品成本了,是不是可以不做這部啊?
?你好 ;? 是說(shuō)的 銷售這個(gè)設(shè)備的? 對(duì)應(yīng) 累計(jì)折舊的金額。 是的? ? ?; 你要 計(jì)算處理的? ??
老師,我沒(méi)懂,是不是可以直接做, 借 固定資產(chǎn)清理 65萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn)65萬(wàn) 。還是說(shuō)我要把銷售這部分固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用從產(chǎn)品成本當(dāng)中轉(zhuǎn)出來(lái)?。?
?你好 ;? ? 累計(jì)折舊要計(jì)算的 。 你之前? ?計(jì)算到? 生產(chǎn)成本去? ?也是做的 借生產(chǎn)成本貸累計(jì)折舊去 的; 現(xiàn)在要變賣 你要把累計(jì)折舊做借方去平科目的?
老師,我理解錯(cuò)了。您是說(shuō)要把累計(jì)折舊做平,原來(lái)貸累計(jì)折舊,這回借累計(jì)折舊,對(duì)嗎?固定資產(chǎn)清理的金額怎么算的???
你好? 是的。 這樣你才能平衡的;? 固定資產(chǎn)清理金額的話? 你是一般納稅人 抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有之前 。 如果 抵扣了現(xiàn)在根據(jù)變賣金額? 貸方固定資產(chǎn)清理 就是 價(jià)稅分離? ?不含稅金額來(lái)計(jì)算 按13%稅率??
老師,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了
你好 那就是按13%來(lái)算增值稅??