你項目成本科目啟用了項目輔助核算嗎

在6月生產(chǎn)3臺設(shè)備,制造費用(含租金、水電、輔料匯總金額),本來我們是以每個項目本期材料費用占本期總材料費用百分比來分配制造費用的。但是發(fā)現(xiàn)比如6月份設(shè)備A沒有領(lǐng)料,但因為5月份領(lǐng)料的,故六月份還是在組裝生產(chǎn),這樣就導(dǎo)致設(shè)備A6月沒有費用了。所以我可不可以已人工工時來分配費用呢(按每個項目總工時占已立項全部項目總工時百分比來分配)。就是對制造費用分配取數(shù)不是很明白。麻煩老師詳解。謝謝(我們的生產(chǎn)成本下面有:直接材料、直接人工、制造費用)
我建筑公司,比如我施工了8棟樓,同屬于 a項目部。我想核算下每棟樓的成本,如果 現(xiàn)場人員遞交財務(wù)單據(jù),比如用款用料分不清,最后成本有點混合怎么辦? 還有我分明細時候,怎么列會計科目 工程施工-合同成本-直接材料-水泥1號樓 剛才 2號樓 這樣嗎? 還是寫成 工程施工-a項目部-合同成本 -直接材料(這里寫原材料好還是寫直接材料,還是寫什么)-1號樓 以此類推 2號樓,分這么細核算嗎? 還有快4級明細了,這樣后面明細有先后順序嗎老師,你給我寫下正確的 !我不理解 比如說發(fā)生間接費用 發(fā)生的輔材 怎么寫科目明細,便于我以后核算查賬,我實在不會!
代賬的建筑業(yè) 老師我代賬的建筑業(yè)全是別人掛靠到我們這里,平時有發(fā)票到我就用工程施工下面分人工費 材料費 機械使用費等進行匯集 然后哪個月有開票收入在按到轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?我主營業(yè)務(wù)收入/成本 工程施工 下面都是設(shè)置的人材機在跟各個項目名稱 分項目核算每個項目的收入 成本可以嗎?謝謝
老師,金蝶系統(tǒng)在哪里可以查到核算項目的明細呢,比如我想查。這個項目人工費,材料費,機械費分別是多少?
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費用,基本上都是別人掛靠項目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個分部下面還有好幾個項目。項目款回來之后我們我們負責(zé)支付項目的貨款,報銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡便???我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項目,每個項目進賬多少,還有項目上回來發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付?我們跟分部項目上的主要是往來賬的登記
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
啟用了,我現(xiàn)在查項目核算明細表。只能查到3個項目每個項目綜額分別花了多錢,查不到具體人,工,料
具體人,工,料,你沒有分明細科目核算 嗎