匯算清繳的時候,調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目,填寫賬載金額調(diào)增。

老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負(fù)的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負(fù)的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
一季度的時候預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是本年利潤是負(fù)數(shù),匯算清繳的時候讓退稅,怎樣調(diào)整,可以不用退稅
老師,我去年企業(yè)所得稅利潤還是負(fù)數(shù),但是今年一季度有利潤了,怎么彌補啊?還沒有做匯算清繳
老師季節(jié)有繳納所得稅,然后匯算清繳企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)怎么調(diào)沒了
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
調(diào)整的金額需要根據(jù)你企業(yè)的虧損合計加上15除以5%
調(diào)增金額是把上年虧損部分調(diào)增嗎?
你好是五年以內(nèi)的虧損加上15除以5% 這個金額。
這部分其他項里面調(diào)增嗎
你好,對的是的,是這么做的。
老師您說的五年之內(nèi)的虧損之和加上15、這個15是啥?
你好 15是你繳納的所得稅
也就是要其他項里面調(diào)增、去年虧損的30000加上15元合計數(shù)30015除以0.05調(diào)增數(shù)數(shù)600300?60多萬哦?
對的是的是這么做的,是這么理解的。
我們虧損3萬、我要調(diào)增60萬?這.....是為啥
你盈利之后才可以彌補虧損 彌補虧損之后有利潤才能交稅不是
我們20年就交了15元所得稅、我們利潤都是負(fù)數(shù)、一年收入還沒有60萬呢、就開票十幾萬、我一下調(diào)增60萬、那不得好幾萬的稅要交?我直接把虧損30000給調(diào)增了不行嗎、為啥還要除以0.05
你不相信的情況下,你可以填寫試一下。
利潤總額減去年累計的虧損)乘以稅率,這是他你需要繳納的所得稅 也就是你需要減去虧損之后,你的利潤是15除以5%才可以,因為你的稅率是55%除以5%乘以5%,不就等于15嗎。