你好,個人建議是不要這樣設置明細科目?

老師好,現(xiàn)在待攤費用科目取消了,實操課上老師說可以計入預付賬款里,可是我們公司沒有用預付賬款科目,只用了應付賬款,現(xiàn)在我充值了汽車加油卡,應該入什么科目?
老師,我想問下,就是下面這個會計分錄,借:在建工程 貸:其他應付款(貸方科目二級科目掛錯了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應付款(對的往來科目)貸:其他應付款(錯的往來科目)
老師 我們用U8系統(tǒng) 跑出來的科目的 應付賬款/應付賬款 XX公司 可以嗎啊 應付在2及科目跟1級科目
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉(zhuǎn)回應付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-XX 借:應付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
公司往來科目用的預收賬款和預付賬款,可以調(diào)成應收賬款和應付賬款嗎
咨詢下:社??蛻舳吮驹罗k理了減員,這個電子稅務局什么時間能查到更新后的信息?
老師,請問下按次申報的印花稅,稅款所屬期如何填寫呢?比如11月份申報10月25日開票收入10萬,日期填寫10月25日,還是填寫今天的日期呢
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超500萬的減半征收,這個減半后的企稅是按25%還是15%
老師,每月需要付的貸款利息需要計提嗎?是怎么做賬的?前任會計在8月賬務里,支付8月的利息,計提7月的利息,是這樣做的嗎?我現(xiàn)在也是不是要跟她一樣做9月的賬,計提8月份的利息?
老師100萬利潤,三個股東,給股東發(fā)工資,每月每個股東發(fā)多少工資最合理?
專票一張500元,又開了紅字發(fā)票沖了250元,這兩個發(fā)票怎么勾選抵扣?
計提工會經(jīng)費的計稅依據(jù)
老師,每月需要付的貸款利息需要計提嗎?是怎么做賬的?
稅收滯納金分錄怎么做
材料的入庫單可以單獨裝訂放嗎,不放材料憑證后面。