同學(xué)你好,一般情況下,根據(jù)銷售的數(shù)量,乘以采購(gòu)的平均單價(jià),來核算銷售的成本。

老師商貿(mào)企業(yè)賣月餅的成本怎么核算呢?
老師你好,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人五金行業(yè),有沒有這個(gè)行業(yè)的老師?
商貿(mào)企業(yè)的成本怎么核算?賣五金的一般納稅人
一般納稅人商貿(mào)企業(yè)稅負(fù)怎么算,
商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)成本記賬的時(shí)候后面需要附上成本核算的單據(jù)嗎
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請(qǐng)問老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購(gòu)買1萬元代理(甲給A二萬元原價(jià)酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?


但是采購(gòu)很多沒有發(fā)票啊。而且商品種類繁多,有上萬種,每天都有新的產(chǎn)品出現(xiàn)。我要每一樣都去翻采購(gòu)發(fā)票嗎?沒有發(fā)票的又怎么辦?
同學(xué)你好,如果品種多,可以合并成大類處理,或者按售價(jià)核算,再分配進(jìn)銷差價(jià),如果沒有發(fā)票的,可以估價(jià)入賬處理,后續(xù)最好要回發(fā)票。
按售價(jià)核算,再分配進(jìn)銷差價(jià)具體怎么做?沒有取得發(fā)票是不是不能做這筆分錄, 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。這樣的話賬上沒有庫(kù)存商品,銷售時(shí)沒法出庫(kù)啊
我可以把取得的所有發(fā)票只設(shè)一個(gè)庫(kù)存商品的科目,不設(shè)明細(xì)科目,期末全部一次性轉(zhuǎn)入成本嗎?種類太多,實(shí)在沒法一一對(duì)應(yīng)啊。還是必須等開了銷售發(fā)票才能結(jié)轉(zhuǎn)成本?但是這樣不就要一個(gè)個(gè)去看具體商品名稱去核算成本了嗎?好難啊,一直搞不懂這個(gè)
同學(xué)你好,比如采購(gòu)一件商品,5元,銷售時(shí),8元,不考慮稅費(fèi),則入庫(kù)時(shí),借:庫(kù)存商品,8元,貸:銀行存款,5元,進(jìn)銷差價(jià),3元,銷售時(shí),借:銀行存款,8元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,8元,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,8元,貸:庫(kù)存商品,8元,再分配進(jìn)銷差價(jià),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)3元,借:進(jìn)銷差價(jià),3元,沒有取得發(fā)票,是不能做你上面的分錄,但是可以暫時(shí)做賬為,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款,等取得發(fā)票,再調(diào)整處理.
買2個(gè)東西,A+B加工成C,再賣出去,這種要怎么核算成本?結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),是這樣寫嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 貸:庫(kù)存商品A 1 庫(kù)存商品B 1。 但是銷售時(shí)開票的是商品C啊,這種對(duì)應(yīng)不上怎么辦?
同學(xué)你好,這種情況的話,簡(jiǎn)單處理,可以按你說的分錄,復(fù)雜化的話,可以按生產(chǎn)過程處理.
沒有取得發(fā)票,暫時(shí)做賬為,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款,這個(gè)是不是叫做暫估入賬? 要是本身就取不到發(fā)票怎么辦?可以用其他發(fā)票代替嗎?意思不是這家供應(yīng)商開的票,或者開票的商品名稱不是銷售出去的商品名稱
同學(xué)你好,是的,叫暫估入賬,取不到發(fā)票,也這樣入賬吧,可以用其他發(fā)票代替,但不提倡這樣做。
用其他發(fā)票代替的話賬務(wù)處理還是這樣做嗎?把代票貼在后面就行了
同學(xué)你好,如果代票的話,分錄是一樣的,但是商品的明細(xì),就是代票的名稱了。
暫估入賬和后面取得發(fā)票時(shí)分別怎么寫摘要?如果取得普票好像分錄是一樣的,還有必要調(diào)整嗎?時(shí)間久了分不清到底有沒有取得發(fā)票
同學(xué)你好,暫估時(shí)摘要,購(gòu)買商品暫估入庫(kù)。收到發(fā)票時(shí)摘要,收到商品發(fā)票。如果能分清楚的話,有必要調(diào)整的。如果分不清楚的話,就不用調(diào)整了。