你好 借銀行存款6750 營業(yè)外支出30 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

銷售主營業(yè)務(wù),貨物已發(fā)出,開增值稅普票,收到現(xiàn)金6750元,抹零30元 求會計分錄
百惠商場為增值稅一般納稅人,從事百貨批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,把購進(jìn)的價值50000元的庫存商品發(fā)放給職工作為集體福利。 (2)9日,購進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款100 000元,增值稅為13 000元;向一般納稅人銷售貨物,不含稅價款為900 000元,已開具增值稅專用發(fā)票。 (3)15日,購進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款120 000元,增值稅為15 600元;向小規(guī)模納稅人銷售貨物,收到現(xiàn)金22 600 元;柜臺零售貨物收到現(xiàn)金5650元。 (4)29日,柜臺零售貨物收到現(xiàn)金90 400元;賣出1臺空調(diào)給消費者個人,含稅價款為2 825元,并上門為顧客安裝,收取安裝費113元。 已知上述購銷貨物的增值稅稅率為13%,購進(jìn)貨物所取得的相關(guān)憑證均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為合法、有效的憑證。 求百惠商場6月份應(yīng)納稅額,計算
銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票注明銷售額587600元,B產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚末收到。寫出會計分錄
開出增值稅普通發(fā)票,收到零星銷貨款1380元現(xiàn)金會計分錄
百匯商場為增值稅一般納稅人,從事百貨批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)9月5日,把購進(jìn)的價值50000元的庫存商品發(fā)給職工作為集體福利。(2)9月8日,購進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的貨款為100000元,增值稅為13000元;向一般納稅人銷售貨物,不含稅價款900000元,已開具增值稅專用發(fā)票。(3)9月15日,購進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的貨款為120000元,增值稅為15600元;向小規(guī)模納稅人銷售貨物,收到現(xiàn)金22600元;柜臺零售貨物收到現(xiàn)金5650元。(4)9月26日,柜臺零售貨物收到現(xiàn)金90400元;賣出1臺空調(diào)給消費者,含稅價格為2825元,并上門為顧客安裝,收取安裝費113元。已知上述購銷貨物的增值稅的稅率為13%,購進(jìn)貨物所取得的相關(guān)憑證均已經(jīng)得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料回答下列問題:(1)計算業(yè)務(wù)2的銷項稅額為()元。(2)計算業(yè)務(wù)3的銷項稅額為()元。(3)計算業(yè)務(wù)4的銷項稅額為()元。(4)計算當(dāng)期銷項稅合計為()
老師請問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務(wù)打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進(jìn)的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔(dān),請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分?jǐn)偅?/p>