可以入廣告宣傳費(fèi),開具體的禮品名稱

訂制一些帶有公司LOGO的產(chǎn)品,這種算是宣傳費(fèi)嗎? 都是用來(lái)送客戶或是員工的多, 也有擺在小超市售賣,但主要還是擺賣、宣傳用,不是以售賣為主, 這個(gè)訂制的樣品費(fèi),還有這些產(chǎn)品,應(yīng)該入在什么科目合適呀?
請(qǐng)問(wèn),公司訂購(gòu)有公司logo的禮品贈(zèng)送客戶,是不是可以入廣告宣傳費(fèi)?開票明細(xì)有要求嗎?謝謝
老師,你好,我們是一般納稅人,我們中秋節(jié)采購(gòu)禮品送客戶,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?入啥科目呢?禮品有公司LOGO可以入廣告宣傳費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)送給客戶的煙酒是計(jì)入招待費(fèi),如果印上公司logo是不是就可以計(jì)入廣告宣傳費(fèi)了?
4.甲企業(yè)2022年銷售收入5000萬(wàn)元,11月已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為40萬(wàn)元,已發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為200萬(wàn)元,,12月計(jì)劃答謝客戶贈(zèng)送禮品20萬(wàn)元,方案一:采購(gòu)南寧特產(chǎn)茉莉花茶;方案二:印制有公司LOGO的手表,請(qǐng)從企業(yè)所得稅籌劃角度分析公司贈(zèng)送什么禮品合適。
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧?
若不是明顯的用于福利或招待的禮品,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 如月餅之類的,就不可以