入錯(cuò)一級(jí)科目的。進(jìn)行差錯(cuò)更正。白條入賬的再匯算清繳時(shí)調(diào)增。12月份的票在匯算清繳前收到,不用做調(diào)整。

老師 我想問(wèn)一下,去年的賬別人入錯(cuò)一級(jí)科目了,也有很多白條做進(jìn)帳里了,已經(jīng)跨年了 并且去年12月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)帳,該怎么辦呢?
老師 我想問(wèn)一下,去年的賬別人入錯(cuò)一級(jí)科目了,也有很多白條做進(jìn)帳里了,已經(jīng)跨年了 并且去年12月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)帳,該怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開(kāi)了25萬(wàn)的專票,但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做進(jìn)帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上怎么辦?
老師,有這樣一個(gè)情況,我們?nèi)ツ曩?gòu)買(mǎi)了38元的東西,但是沒(méi)開(kāi)到發(fā)票,我做了暫估入賬,并且,去年已領(lǐng)取入成本。但是直到現(xiàn)在也沒(méi)開(kāi)到發(fā)票來(lái)報(bào)銷,報(bào)銷人說(shuō)他不報(bào)銷了,那我就要沖銷暫估并且調(diào)整成本,又跨年度了,我想請(qǐng)問(wèn)我該如何做分錄呢,金額倒不大就38元
老師,問(wèn)下,我公司是建筑公司,去年12月份別人給我公司開(kāi)了勞務(wù)票,今年5月發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址錯(cuò)了,我還沒(méi)有入賬,對(duì)方已經(jīng)做了收入,現(xiàn)在怎么處理呢。
老師您好,從來(lái)沒(méi)有賣(mài)過(guò)的產(chǎn)品,也沒(méi)有采購(gòu)過(guò),先開(kāi)發(fā)票可以嗎
老師,我想問(wèn)下,我們欠人家的款,不用還了,這個(gè)怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬(wàn)元,如何入帳
老師,公司的注冊(cè)地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿(mào)易公司接單子然后給工廠做,工廠根據(jù)我們的要求來(lái)生產(chǎn)開(kāi)成品票給我們,這個(gè)合同應(yīng)該簽什么類型的,
老師,固定資產(chǎn)入資本公積,會(huì)涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷售未開(kāi)票收入。客戶購(gòu)買(mǎi)方那邊應(yīng)該怎么入賬呢?在稅務(wù)上怎么說(shuō)呢?在記賬上,怎么說(shuō)呢?
老師,戶名錯(cuò)誤退回來(lái)的款項(xiàng),需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買(mǎi)方,提單跟報(bào)關(guān)單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬(wàn)以內(nèi)的房租費(fèi),沒(méi)有攤銷到每月,收到票一次性進(jìn)費(fèi)用,允許的嗎?


老師,入錯(cuò)一級(jí)科目的 差錯(cuò)更正需要什么手續(xù)或者資料呢?是在現(xiàn)在的年份更正還是當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的年份或者月份更正呢?
在現(xiàn)在的月份進(jìn)行更正。如果僅僅是會(huì)計(jì)處理的錯(cuò)誤。在摘要上寫(xiě)清楚,直接更正就可以。