學(xué)員您好,開了紅字信息表要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。 原來收到籃字發(fā)票你是怎么做賬的?

問題一作為購買方開具紅字發(fā)票信息表,對方發(fā)票還沒有來,我方賬要不要做?怎么做?做賬的憑證附件是啥? 問題二作為購買方開具紅字信息表當(dāng)月開具的,不管對方哪個月開發(fā)票來,我們申報這個月的增值稅是不是都要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 問題三購買方紅字信息表開完,開具當(dāng)月發(fā)票來了賬怎么處理
購買方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購買方嗎?如果購買方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票,開出來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購買方嗎?
購買方開具紅字信息表之后,當(dāng)月沒收到對方的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
請問我當(dāng)時購買方,我方因退貨,開具紅字信息表,已抵扣。我購買方現(xiàn)在開具出紅字信息表后,憑著這張紅字信息表應(yīng)該如何做賬?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
4月收到發(fā)票 借:庫存商品63274.34 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8225.66 貸預(yù)付賬款71500, 5月退稅勾選后借其他應(yīng)收款8225.66 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8225.66 然后是8月開的紅字信息表,目前沒收到對方的紅字發(fā)票
學(xué)員您好,這樣做分錄 借:庫存商品 -63274.34 貸:預(yù)付賬款 -71500 其他應(yīng)收款 8225.66 借:進(jìn)項稅額 8225.66 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)8225.66
請問沒有收到紅字發(fā)票也可以這樣做嗎?還有收到重新開具的發(fā)票之后怎么做賬?
是的,開了紅字信息表就要這樣做賬的 收到重新開具的發(fā)票,請問你們這是用于出口還是內(nèi)銷的?
出口的,已經(jīng)報關(guān)了,是退稅申請的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開的項目跟報關(guān)單不一致,所以才開了紅字的
您好,重新收到專票,會計分錄如下 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款
增值稅申報的時候附表2應(yīng)該填在哪一行
學(xué)員您好,填在第20行
這樣的話就要交稅了,可是這個我不用交稅的,而且本來也沒用來抵扣
學(xué)員您好,因為你會計分錄寫了進(jìn)項稅額,我以為你勾選抵扣了,那假如你未抵扣,也就是開具紅字信息表時選擇的是購買方未抵扣,那不需要轉(zhuǎn)出
那這個月的分錄應(yīng)該怎么做,我都頭大了,可以加老師微信嗎
開了紅字信息表 借:庫存商品 -63274.34 貸:預(yù)付賬款 -71500 其他應(yīng)收款 8225.66 抱歉,學(xué)堂有規(guī)定不能私自加**的