銀行當(dāng)時(shí)給你開的是旅客服務(wù),可以的是一樣的,都是可以抵扣增值稅。
外出打的滴滴,提供的電子普通發(fā)票 運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 發(fā)票上有稅額,這樣的電子發(fā)票可以抵抗進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,開的交通發(fā)票是滴滴出行的這種普票,可以按照普票上面的稅額可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
打滴時(shí)直接拿到的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?和滴滴官網(wǎng)上開出的發(fā)票有什么不同嗎
老師滴滴打車的稅額可以抵扣,那其他打車的軟件的稅額可以抵扣嗎?還有報(bào)增值稅的時(shí)候滴滴的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是跟機(jī)票火車票填在同樣的地方
老師,滴滴打車的電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還有哪些電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,我們是制造業(yè),賬面庫存跟實(shí)際庫存不相符,前兩個(gè)季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個(gè)季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫存補(bǔ)回來呢
老師你好!個(gè)人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費(fèi)由公司承擔(dān),租金標(biāo)準(zhǔn)的條款,人民幣20萬每月不含稅的租金總計(jì)人民幣240萬,加上租賃費(fèi)用按10.05%稅率,那么稅費(fèi)就是24.12萬元,合計(jì)264.12萬元。這樣寫合同,稅費(fèi)是由公司承擔(dān),這個(gè)條款可以嗎?需要到稅務(wù)去代開發(fā)票,含稅費(fèi)一起開到租金里這樣操作可以嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要將稅局核好轉(zhuǎn)讓價(jià)格后,再簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
不是的 滴滴官網(wǎng)上開出的發(fā)票有稅額 但是平時(shí)打的直接出的話就沒有 是怎么抵扣呢
這種的可以抵扣嗎
這種不可以抵扣增值稅,就是跟清單的一樣的那種,他沒有備注個(gè)人的信息。